Как провести взаимозачет между четырьмя российскими и иностранными контрагентами в 1С

Вопрос задал Анна М.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!
Прошу подсказать, как в 1С (документы и проводки) провести взаимозачет между четырьмя российскими и иностранными контрагентами.
Подробно ситуацию описала в приложенном файле

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Для моделирования примера потребуются уточнения.

    Правильно понимаю, что в итоге в вашей базе проходит только
    — реализация контрагенту Д на 1000 $
    — поступление средств от НБ — 1000 $.

    Поступление средств от НБ в рублях?
    Курс надо прописать в доп.соглашении.

  2. Добрый день!
    1) Да, вы правильно понимаю, что в итоге в моей базе проходит только
    — реализация контрагенту Д на 1000 $
    — поступление средств от НБ — 1000 $.
    2) Компания НБ — это компания из РФ, я предполагала, что у нас не может быть варианта приема денег в валюте кроме рублей. Если можем принять и рубли и валюту, то прошу подсказать как это сделать и двух этих вариантах

  3. Приложение № 1

    Спасибо за уточнение.

    1. Так как валюта разная, взаимозачет оформляем документом Операции, введенные вручную.

    2, 3. Доп.соглашение надо. Считаю, что в вашей программе отразится только взаимозачет 3 компаний — вашей, компании Д и НБ.
    Компания Н, в вашей базе не отразится.
    Одним взаимозачетом.

    4. Скрин прикладываю.
    Курсовые разницы начисляться будут.
    По идее программа все рассчитывает автоматически.

    Валюта на счетах и обязательства (требования) пересчитываются в БУ и НУ по курсу ЦБ РФ на дату (п. 7 ПБУ 3/2006):
    -совершения операции (поставка, оплата);
    -отчетную.
    В зависимости от того упал или вырос курс, в программе на отчетную дату будут формироваться КР отрицательные или положительные.

    Можете проконтролировать программу.

    Курсовые разницы в налоговом учете с 2023 года в 1С

    Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С

    Если оплата от НБ будет в валюте, документ корректировки оформляете аналогично корректировки в валюте.

    По идее вас вот такая ситуация

    Оплата за покупателя от третьего лица, зачет задолженности в 1С

Комментарии закрыты.