Добрый день!
Прошу подсказать как убрать корректировку способа учета НДС.
Вся информация, описание и скрины в документе в приложение.
Вопрос очень срочный и была бы признательна если бы ваши рекомендации поучила как можно раньше.
Заранее спасибо
Все комментарии (46)
Комментарии закрыты.
Чтобы смоделировать ваш вопрос(и не факт, что получится) , мне нужно оформить все точно так же как в вашей базе, абсолютно каждое поступление, комплектацию, расходы/корректировки, если были и тд.
В рамках ответа на вопрос это сделать не получится.
Это полноценный учет в базе.
Почему так в программе вышло — не скажу. Как и раньше предполагаю, что возможно Способ учета НДС изменяется, потому что были какие-то корректировки по Способам учета через Операции или ручные правки в документам.
Вы попробовали в копии, установить ручную корректировку в Реализации и убрать корректировку Способа учета?
Далее перезаполните Распределение НДС и сформируйте Анализ счета 19.03.
Да, я все попробовала сделать
Без результата, к сожалению
Файл вроде бы прикрепляла к прошлому ответу и дублирую сейчас.
Ручных корректировок не было.
Не обязательно же моделировать ситуация в точности как у меня. Достаточно же просто в одном квартале ввести поступление одного товара со способом учета к распределению, потом сделать его комплектацию и потом реализацию с НДС.
Воспроизвести ошибку в базе как и предполагала не удалось.
Оформила Поступление 3х смесей, потом Комплектация и Реализация.
В документе Реализация произошла корректировка Способа учета НДС, но на другую сумму.
Далее оформила ФЗКП и Распределение НДС.
Сформировала ОСК по счету 19.04, красноты нет.
Заметила, что у вас в документ Комплектация подтягивается смесь как буде то из разных Поступлений, либо почему то программа делит 1000 на разное кол-во двумя строками. У меня такого не происходит.
Я и сама вам писала, что комплектация подтягивает два поступления, так как товар тот же был куплен и раньше.
По вашим скринам не видно с каким способом НДС вы покупали смеси и ка продавали, поэтому сложно сказать похожие ли у нас ситуации
По скрину из ОСВ и из Карточки счета 19 видно, что в Поступлении от 20.11 Способ распределения НДС — Распределяется.
При продаже как и у вас Способ учета НДС изменится с Распределяется на Принимается к учету.
Повторюсь, что воспроизвести учет другой организации в своей базе не получится.
Пример в моей базе минимальный: Поступление — Комплектация — Реализация.
У меня нет поступлений прежних дат и тд, кроме этого в программе могли быть операции/корректировки, которые так же влияют на дальнейшее отражение.
И у вас полностью НДС по реализации попал в Распределение НДС и потом на счете 19 не было красноты после формирования книгу покупок?
Да, полностью. В ОСВ это видно, что счет 19 закрылся, красноты нет.
А вы корректировку операцией вручную НДС делали, чтобы отменить «корректировку НДС», которая произошла при проведении реализации?
В этом же был смысл моего вопроса
Операцию добавила(см.скрин).
Далее перезаполнила Распределение НДС.
Сформировала ОСВ и Карточку счета по счету 19.03.
Видим, что красноты нет.
Понимаю, что у вас все таки так:
В Распределение НДС от 31.12.2024, сумма НДС в размере 72 106,27 по Поступление № МК00-001430 от 20.11.2024 попадает в распределение два раза.
Сначала Д 19.03 Принимается к вычету К 19.03 Распределяется, а потом еще раз в этой же сумме Д 19.03 Учитывается в стоимости К 19.03 Распределяется.
То есть сумма как будто не корректная в какой то из двух проводок.
А ваш НДС, который вы откорректировали операцией точно попал в Распределение?
И можно скрин вашей операции вручную и какие проводки там
Прикладываю скрины.
Просьба также прислать для полного анализа вашей реализации еще документы поступление, комплектации и реализации.
Скрины прикладываю.