Как пробить чек в 1С, если физ лицо оплатило за организацию

Вопрос задал Оксана Ф. (Хабаровск)

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста как в 1с БП пробить чек, если покупатель физическое лицо оплатил на расчетный счет предприятия.

Все комментарии (6)

  1. Добрый день.
    Ознакомьтесь пожалуйста с нашими работами на эту тему:
    Как оформить чек ККТ, если оплата осуществляется электронными средствами (Сбербанк-онлайн или через другие банки)?
    Также рекомендую ознакомиться обсуждение подобного вопроса здесь:
    https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/primenenie-kkt-7.html

    1
  2. Добрый день. Спасибо. Но, операция следующая: Мы отгружаем предприятию товар по товарной накладной, а за предприятие оплатило физ. лицо на расчетный счет. Как пробить чек по этой операции, если проведем через отчет розничных продаж, будет проводка дт 62р кт 90.01, но проводка при отгрузке товара по накладной на 90 счет уже была.

    1
  3. Уточните пожалуйста как именно физ лицо вносит денежные средства?
    И применяете ли вы ККТ?
    И правильно ли я понимаю, что вы хотите пробить чек и при этом, чтобы он не прошел как розничная продажа?

  4. Добрый день. Предприятие ведет деятельность по продажи товаров оптом и в розницу. Имеет ККТ. Физ лицо оплатило через свой расчетный счет, перечислением через банк онлайн, не по карте. По закону мы должны пробить чек при поступлении оплаты от физ лица. При этом отгрузка прошла по оптовой продаже. По розничной если проведем, будет задвоение выручки.

  5. В таком случае вы можете поступить следующим образом:
    1) Отражаете продажу юр. лицу документом «Реализация (акты, накладные)»
    2) Отражаете поступление денежных средств от физ лица документом «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Оплата от покупателя». На его основании пробиваете Чек.
    3) Делаете взаимозачет дебиторской задолженности юр. лица и кредиторской задолженности физ лица документом «Корректировка долга». Документ оформляете:
    — В «Вид операции» указываете «Перенос задолженности»
    — В «Перенести» указываете «Авансы покупателя»
    — В «Покупатель (кредитор)» указываете физ. лицо.
    — В «Новый покупатель» указываете юр. лицо.
    — В табличной части указываете договоры, которые указывали в документах продажи и прихода денежных средств и сумму взаимозачета, которая должна равняться сумме поступившей оплаты от физ. лица.
    По проводкам можете проконтролировать полный перенос аванса с физ лица на юр. лицо.

    Прошу дополнительно уточнить, когда вы оформляли реализацию на юр. лицо преполагалось, что оплачивать будет юр. лицо или физ. лицо?

  6. Добрый день. Спасибо. Предполагалось, что оплата поступит от юр. лица.

Комментарии закрыты.