Как подать уточненный отчет НДС, если один и тот-же с-ф ввели два раза.

Вопрос задал Ольга В. (29701000 - Город Калуга, городской округ)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.106.60)
Обнаружила, что дважды проведен один и тот же с-ф. Отчет уже сдан за 3 кв. Я сделала сегодняшним числом сторно документа поступления. Отчет по НДС сформировался с верной суммой, но нет записи доп листа, просто исчез из книги покупок ошибочный с-ф. Как исправить задвоение в программе и правильно оформить уточненную декларацию?

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, у вас было 2 поступления и 2 счет-фактуры? Или как то иначе?

    Посмотрите, пожалуйста, как отразить Сторно счет-фактуры, что он попал в Доп.лист
    Формирование доп. листа к книге покупок по декларации НДС за закрытый период в 1С
    .

  2. Два одинаковых поступления в один день. Получился дубль уже имеющихся документов.

  3. Разобралась сама. Т.к. в книге покупок отражались одновременно не два счета-фактуры, а один на общую сумму, я исправила приход и сделала одно поступление и с-ф с общей задвоенной суммой и НДС, которые отразились в книге покупок (неверная сумма), затем сделала Корректировку поступления на закладке «товары» исправила сумму и сумму ндс, внесла дату, когда формировать доп лист и в книге покупок в доп листе появились две записи, одна сторно, вторая с правильной суммой.

  4. Отлично, спасибо, что поделились!

Комментарии закрыты.