Исправление собственной ошибки при поступлении услуг с НДС прошлого периода в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лариса К. (Волгодонск, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.95/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.189.29)ОСНО. Добрый день. Поставщик в декабре 2025г. предъявил УПД с одним количеством услуг, потом передумал, уменьшил количество услуг, но нас не известил вовремя. Документ аннулировал и передал нам верный документ только в феврале 2026г.Корректировку поступления сделали с отражением только в учете НДС. Проводок там нет.Год еще не закрыт. Не смогла найти как откорректировать расчеты с Поставщиком ? Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, поставщик предоставил вам исправленный УПД после аннулирования первоначального документа?
    Если исправление вносится в первичные документы, оно относится к тому же периоду, что и сам исправляемый документ (декабрь 2025г). Продавец должен был выставить исправленный счет-фактура.

    Виды операций документа Корректировка поступления:
    — исправление в первичных документах- регистрируется исправительный счет-фактура.
    — исправление собственной ошибки — первичные документы оформлены правильно, ошибку совершил бухгалтер при вводе информации в базу.По описанию понимаю что в данном случае, это не ошибка.
    Подробный алгоритм в материале:
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С

  2. Добрый день. Поставщик предоставил перевыставленный документ за тем же номером и той же датой но на другую сумму. Просто изменил количество услуг, а известить нас об этом в декабре или в январе не соизволил, и первоначальный УПД в ЭДО не аннулировал при этом, просто себе сделал, а нам нет. Уточненку по НДС я сдала, а услуги теперь операций вручную сделать сторно первичный? и указать новые проводки 31.12.25г. (год не закрыт).

  3. Исправление в уже выставленном первичном документе (включая УПД) не допускается, если оно касается существенных показателей. В таких случаях исправления вносятся путем формирования нового документа — исправленного УПД.

    Уточните пожалуйста, операцией вручную планируете корректировать сумму поступления от поставщика? Или какая-то другая ситуация?

Комментарии закрыты.