Здравствуйте. (УСН)Мы приобрели в Китае оборудование. Какие документы являются основанием постановки на учет такого имущества? Нам организация, занимающаяся доставкой передала Invoice. акт расформирования, транзитные документы, декларацию таможенной стоимости (ДТС), и добавочный лист к декларации на товары. Мы уплатили ндс при импорте товара из таможенного союза. Как провести такое имущество и что делать с ндс?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН, импорт оборудования из дальнего зарубежья в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как учесть НДС при корректировке таможенной стоимости таможенными органами в 1С Здравствуйте! При прохождении таможенного оформления товара таможенными органами была скорректирована таможенная стоимость по декларации. Сумма доплаченная находилась под обеспечением на…
- Корректировка таможенной стоимости в 1С 8.3 Бухгалтерия Здравствуйте! Прошу вас подсказать, каким документом и как правильно отразить Корректировку декларации на товары за период с 2019 по 2021г.…
- Возврат таможней пошлины и НДС по решению ТО Добрый день! Таможенный орган вернул взысканную пошлину и НДС по декларации, выпущенной в апреле 2022г. КДТ нами не предоставлялась, таможня…
- УСН с НДС, в КУДиР в расходы попадает НДС 20%, уплаченный на таможне в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.23). С 2025 года перешли с ОСН на УСН, НДС — 20%. Закупаем товар и…
Статьи по этой теме
- Как подтвердить ставку НДС 0% при международных автоперевозках НК РФ разрешает применять ставку НДС 0% при оказании услуг международной автоперевозки товаров, а также транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых по договору…
- Экспортерам упростили жизнь ФНС и Минфин России в общем Письме от 31.07.2018 N CД-4-3/14795@ высказали удобную для налогоплательщиков позицию: экспортеры при подтверждении нулевой…
- Можно ли сдавать реестры таможенных деклараций при подтверждении НДС 0%, если была одна отгрузка на экспорт? Если была одна декларация на товары, то можно ли отправить Реестр по НДС №1 вместе с деклараций по НДС при…
- Когда можно переносить вычет по НДС, уплаченному при импорте Минфин в Письме от 09.08.2019 N 03-07-08/60395 подтвердил возможность переноса вычета по НДС, уплаченного при ввозе на территорию РФ товаров…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, по контракту, когда переход право собственности на оборудование от продавца к покупателю?
Здравствуйте.
У нас нет контракта. есть инвойс. Сумма 3290,0 (USD)
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение.
Импорт отражаем так
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50%
Если УСН, то НДС включаем в стоимость.
Если оборудование, то приходуем на 08. Оформляем ГТД по импорту.
Доставку тоже через доп. расходы.
Потом уже вводим в эксплуатацию это оборудование.
Оприходовать должны на дату перехода права собственности к вам от продавца. Можете уточнить у того, кто занимался доставкой. Может в вашем случае в момент перехода рисков по Инконтермс. Стоимость оборудования пересчитывается в рубли по курсу валюты на дату перехода права собственности, поэтому важно на правильную дату его приходовать. Возможно, что в договоре с компанией, которая доставку проводила, есть информация на этот счет.
Но должно быть в контракте. Если будут еще поставки по импорту, то контракт заключить.
И сразу с банком обсудите, что им нужно для валютного контроля и в какие сроки из документов.
Что еще может пригодиться
Схема регистров УСН при учете таможенных платежей
УСН 15%. Импорт из дальнего зарубежья
.
Спасибо. А куда включить ндс который мы уплатили при импорте товара? (у нас усн6%)
Здравствуйте! Если УСН, то НДС включаем в стоимость.