Можно ли принять к вычету НДС при импорте из ЕАЭС, если заявление с отметкой ИФНС получено в следующем квартале

Вопрос задал Елена К. (Владимир, Владимирская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день.
20 июня поступил товар из Белорусии. НДС оплачен в бюджет 22.06.2022г. Декларация по косвенным налогам и заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов сданы в ИФНС 12.07.2022г. Можно ли учесть НДС к вычету на поставку из Белорусии и отразить в книге покупок за 2 квартал 2022г ? Ведь дата Сообщения о проставлении отметки налогового органа будет июльская, или можно взять НДС в зачет только в 3 квартале?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    НДС по товарам, ввезенным из ЕАЭС, принимается к вычету при выполнении условий (п. 2 ст. 171 НК РФ):

    -товары приняты к учету (п. 1 ст. 172 НК РФ);
    -товары должны использоваться в деятельности, облагаемой НДС;
    -в наличии подтверждение оплаты НДС в виде Заявления о ввозе товаров с отметкой об этом налогового органа.

    На мой взгляд, чтобы вычет был по итогам 2 кв 22, то Заявления о ввозе товаров с отметкой об этом налогового органа должно быть также с датой 2 кв 22. Поэтому, как только оплата НДС прошла, то сразу и Заявление рекомендую подавать. Его и контрагент в ЕАЭС ждет, и нам оно нужно для вычета НДС.

    Проконсультируйтесь, пожалуйста, дополнительно в своей ИФНС. Иногда на местах практика отличается. Поделитесь, что вам скажут.

    Алгоритм в 1С такой

    Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50%

    .

  2. У нас такие операции редкие. Я прочитала, что заявление и декларация сдаются одновременно до 20 числа следующего месяца. Когда декларация по косв. налогам принята ИФНС, то в Контуре доступна операция передачи подтверждающих документов. Я так и сделала. Оказывается неверно. Значит нужно было сразу подать заявление и отправить подтверждающие документы отдельным письмом (у нас сдача отчетности через Контур)?
    Сейчас позвонила в налоговую, мне ответили, что только в 3 квартале могу взять в зачет НДС, т.к. «Сообщение о проставлении отметки» будет датой 3 квартала.

    1. Елена, поняла. Спасибо за уточнения.
      Заявление можно и нужно сдать сразу, как оплата импортного НДС прошла по банку.
      Вполне возможно, что у вашего оператора «зашито» ограничение, что заявление + декларация по косвенным налогам, чтобы про декларацию не забыли, например.
      В 1С такого ограничения нет. Заявлений может быть много в течение месяца, а декларация по итогам одна.
      Заявление мы сдаем сразу, могут быть ошибки, его могут вернуть и нужно время на исправление.
      На будущее этот момент иметь в виду.
      Сейчас вычет НДС по импорту из ЕАЭС будет в 3 кв 2022 — вы его не теряете, просто чуть позже примените.

Комментарии закрыты.