НДС при экспорте на УСН в 1С

Вопрос задал Елена Б.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Здравствуйте. Мы работаем на режиме УСН (6%). Отгрузили в Киргизию продукцию. В связи с тем, что у нас спец режим, нулевую ставку мы не подтверждаем. Нужно ли нам просить у Покупателя Заявление на ввоз, как документ о том, что они уплатили НДС? И если покупатель перейдет на свой спец. режим, где они тоже освобождаются от уплаты НДС (как транзитная страна) появляется ли у нас обязанность перед нашей налоговой по НДС?

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Так как НДС вы не платите, то и подтверждать вам ничего не надо, поэтому необходимости в получении заявления от вашего покупателя нет, даже если ваш покупатель получить освобождение от уплаты налога в своей стране.

    Но вы должны подать статистический отчет в ФТС.
    Статистическая форма представляется в таможенные органы не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произведена отгрузка товаров.
    Представление статистического отчета в ФТС в электронном виде
    .

  2. Да, я стат. форму подала. Спасибо! Я просто подумала, что получается и покупатель и мы не будем платить НДС, как-то странно, да? Заявление в эл. форме они мне пришлют, просто на всякий случай.

  3. Вы не платите НДС, потому что у вас такой режим налогообложения, и льгота по ставке 0% вам не нужна.

    А вот если будите ввозить товар в страну, то обязанность по уплате НДС у вас будет.

  4. Спасибо большое за ответ)

    1
  5. Дополню еще свой ответ: всегда существует вероятность, что можно «слететь» с режима УСН, поэтому рекомендуем всегда сохранять все документы по взаимоотношениям с контрагентами, даже если на сегодня они вам не нужны.

    1
  6. спасибо, существенное дополнение)

    1

Комментарии закрыты.