Здравствуйте!
У нас ЕСХН.
Проводим зачет (корректировка долга).
Дебиторская задолженность у нас по сч. 62.01 (вид договора — с покупателем).
А кредиторская — это перевыставленные расходы (сторонняя организация действует как агент, вид договора — с комиссионером на закупку).
(?) Когда делаем зачет, то доходов в НУ почему-то не возникает.
Понимаем, что это из-за вида договора нашего агента по закупке. Но ведь это неправильно, доходы-то должны отразиться.
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Здравствуйте! Собрали.
Что еще необходимо ?
Корректировка не дает записи в регистр, так как взаимозачет между покупателем и поставщиком, но задействован договор комиссии.
Документ «Корректировка долга» не делает движения по регистрам «Книга учета доходов и расходов».
Так как проведение зачета для компании на УСН означает одновременно поступление оплаты от покупателя и погашение задолженности по оплате перед поставщиком, нужно применить документ «Запись книги доходов и расходов».
Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С
Здравствуйте!
Вы пишете
Документ «Корректировка долга» не делает движения по регистрам «Книга учета доходов и расходов».
Вы имеете ввиду, 1)что вообще не делает ни дох. ни расх. ? 2)Или вы только про доходы?
Если первое, то расходы то у нас возникают.
Написала запись в Книгу доходов и расходов по названию документа.
Имела в виду запись в доходы.
спасибо!