В ЗУП разовым начислением оформила 4000 руб. Выплатила разовое начисление в ЗУП. Выгружается в 1С бухгалтерия на Д44 к 73.03 .
Списание с р/с как оформить если ведомость не подцепить…А если в списании с Р/с сразу сделать Д 91 К 51 не закрывается 73.03. Как всё правильно сделать чтобы было 91 -73 начисление а 73-51 перечисление при выгрузке.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Нет в этих ссылках ответа на мой вопрос.
Меня интересует синхронизации из зуп в 1С Как всё сделать в ЗУП чтобы в 1С были эти проводки.
Здравствуйте! Необходимо ввести документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Прочее списание», тогда можно будет указать 73.03 и сотрудника. Если денежные подарки выплачивались нескольким сотрудникам, то можно оформить документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление заработной платы по ведомостям» и указать ведомость. Но в этом случае проводка будет дт.70-кт51. Тогда дополнительно необходимо будет провести документ «Операция введенная вручную», в которой перекинуть суммы с 70 на 73.03.
Ручные проводки единственный возможный вариант в 1С? и не зависит от заполнения в ЗУП?
В программе предполагается, что раз используется 73.03, то перечисление нужно делать разными платежками, поэтому в варианте с ведомостью нельзя указать 73 счет.
Но уже оформление этого подарка в зуп мне дало счет 73, а не 70. Тогда через что оформлять в зуп подарок чтобы был счет 70. Я же не могу как зарплату оформить.
Информация на тему подарка везде как его оформить и выплатить в зуп. А когда это всё выгрузилось в 1С нет. Чтобы в 1 С было правильно нет.
В ЗУП за отражение на 73 счете отвечает статья расходов «ПР» в документа «Отражение зарплаты в бухучете», подробнее по ссылке — Синхронизация начислений, учитываемых на 73 и 76 счетах с 1С:Бухгалтерией 3.0 (ЗУП 3.1.9)
В документах начисления дохода в ЗУП статья расходов обычно указывается в шапке в поле «Учитывать как» «Прочие расчеты с персоналом».
«Отражение зарплаты в бухучете» в 1С у меня статья расходов стоит ПР. Но проводка 44-73.03 А мне нужна 91.02-73.03. Тогда что отвечает за Дебет? если ваша ссылка про Кредит. Как настроить счет по Дебету?
За счет дебета отвечает способ отражения:
Его можно указать в документе начисления дохода:
СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ по вашему примеру 91.02 сделала в 1С «отражение зарплаты в бухучете» Получилась проводка 91.02-73. Когда сформировала ОСВ по 73 счету суммы были по Кредиту. Когда изменила ВИД ОПЕРАЦИИ на доход в натуральной форме суммы исчезли из «отражения зарплаты в бухучете» и из ОСВ по 73 счету.
Вопрос : Как перечисление денег отразить 91.02-51 ? Ведомость общая , а не отдельно по сотрудникам. Никогда не сталкивалась с доходом в натуральной форме. В данном случае подарок. Какие проводки должны быть по начислению и перечислению конкретно в моем примере? помогите мне соединить в 1с перечисление с начислением.
Необходимо указать в документе «Отражение зарплаты в бухучете» вид операции «Начислено», тогда будет проводка дт.91.02 — кт73.03:
Дело в том, что вид операции «Доход в натуральной форме» предполагает, что у нас неденежный подарок и поэтому проводки по его начислению нет. Для денежного подарка лучше ставить вид операции «Начислено». Я предыдущий пример выбрала не очень удачный, извините.
Далее в Бухгалтерии проведите документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление заработной платы по ведомостям» и укажите ведомость на выплату подарков. Проводка после проведения документа получится дт70-кт51.
Далее нужно будет ввести документ «Операция введенная вручную» и в нём указать проводки дт.73.03 — кт70 по каждому сотруднику, что были в ведомости.
Спасибо ВАМ огромное!!!!! Теперь всё как надо. на 70 та сумма которой не хватало вернулась и 73 закрылся. урааааа)))