Корректировочный 6-НДФЛ

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.216) Добрый день, сотрудник ушел в отпуск июне и заболел, но больничный принес в июле, все перерасчеты отразились в отчете 6-ндфл за 9 месяцев. Вопрос — нужно ли подавать корректировочный отчет 6-НДФЛ за полугодие и как правильно это сделать?

Отражение начисления сторно за прошлый период в РСВ

Здравствуйте! Ситуация такая. В августе было сторнировано начисление «оплата дней ухода за детьми-инвалидами» за март. Начисление и взносы в расчетах провелись правильно. При заполнении РСВ за 9 месяцев контрольные соотношения не выполнялись, пока не создали корректировку за 1 квартал. Проверили начисление взносов – оказалось, что в налоговом учете начисление и взносы в марте не сторнируются, а наоборот задваиваются, и сторнируются, уже дважды в августе. Разве это правильно? Ведь вместо переплаты за 1 квартал у нас получается недоплата. Что-то неправильно у нас проведено? И как можно исправить ситуацию. Корректировку за 1 квартал и РСВ за 9 месяцев уже сдали.