Здравствуйте, провела анализ счета 68.02 и обнаружила, что конечное сальдо по дебету и кредиту от года в год постоянно увеличивается, что находит свое отражение в балансе. Получается, что валюта баланса тоже каждый последующий год увеличивается. А это значит, что в 2019 году валюта баланса превысит 60 млн. руб и наша компания будет подлежать обязательному аудиту. Вопрос: верно ли такое отражение сальдо как по дебету, так и по кредиту по счету 68.02?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Развернутое сальдо по 68.02 и валюта баланса
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учитывается ли доход от продажа валюты для определения дохода для аудиторского заключение в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при поступление рублей от продажи иностранной валюты (поступление на расчетный счет) формируются проводки: Дебет 51 Кредит…
- Как закрывается счет 68.02 при ЕНС в 1С Добрый день! Организация на ОСН оптовая торговля стройматериалами. Не могу понять, когда и как должен счет 68.02 закрыться на счет…
- Отражение развернутого сальдо по счету 76.06 в бухгалтерском балансе в 1С Добрый день! В оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.06 на конец года развернутое сальдо. В целом по договору с контрагентом задолженность…
- Анализ счета 68.02 за 3 кв 2014 не сходится с декларацией по НДС в 2022 в 1С Добрый день! Недавно пришла работать в компанию. Компания применяет ОСНО и ведет учёт в 1С 8.3. Обнаружила, что несколько лет…
Статьи по этой теме
- Реформация баланса в 1С На конец года осуществляется реформация баланса при процедуре закрытия месяца в декабре: сальдо по субсчетам и сальдо по синтетическим счетам…
- Как исчислить НДС налогового агента, если договор в евро, а оплата в долларах? Нерезидентом оказаны услуги по договору в евро. Оплата производится в долларах. Автоматически счет-фактура налогового агента формируется на основании Списания с…
- Как отразить возврат банком оплаты иностранному поставщику в 1С? Банк вернул нам денежные средства, перечисленные за товар иностранному поставщику. В конце месяца произошел зачет отложенных курсовых разниц, но задолженность…
- Распределение прибыли в БУ в 1С Распределение прибыли в бухгалтерском учете отдельным стандартом не регулируется. Правила распределения прибыли определяются уставом организации и/или ее локальным нормативным актом.…
Добрый день, Наталья
Мне не совсем понятно, почему у Вас оборот по 51 счету проходит без отражения по «Виду платежа в бюджет (Фонд)». У Вас загвоздка в оборотах с 51 счетом, а именно в том что обороты проходят без отражения по Виду платежа в бюджет (фонд) «Налог (взносы): начислено/уплачено».
Регламентированный отчет «Бухгалтерская отчетность» отчет «Бухгалтерский баланс» собирает по строке 1230 дебетовое сальдо по счету 68.02 развернутое по «Виду платежа в бюджет (фонд)», а по строке 1520 кредитовое сальдо по счету 68.02 развернутое по «Виду платежа в бюджет (фонд).
Если перекинете все сальдо и текущие обороты с 51 счетом на Вид платежа в бюджет (фонд) «Налог (взносы): начислено/уплачено», тогда у Вас не будет развернутого сальдо и в балансе это все свернется.
Здравствуйте, нашла ошибку — в поступлении на р/с, неверно указан Вид операции. Отсюда и неправильное отражение в балансе. Провела корректировку Операции вручную. См. приложение.
Поскольку Вы делали не сторнировочную запись, а просто обратную проводку можно было обойтись только одной проводкой это Дт 68.02 с пустым субконто Кт 68.02 Субконто = Налог (взносы): начислено/уплачено. Вы в принципе тоже сделали все правильно.
Только обратите внимание у Вас по счету 68.02 с пустым Видом платежа в бюджет (фонд) остается дебетовое сальдо в сумме 844344 это говорит о том, что Вы лишнего сторнируете.
По хорошему на счете 68.02 по пустому Виду платежа в бюджет (фонд) не должно быть сальдо.
Добрый день, спасибо большое полный и развернутый ответ. Успехов вам в вашей работе.
Вам спасибо, что написали.
Рад был помочь!