Добрый день. Что делать если обнаружили, что в декларации по НДС отразили счет фактуру от поставщика с неверным номером и датой? Сумма верная.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Наталья! Посмотрите материал Корректировка поступления в 1С 8.3 раздел Исправление собственной ошибки. Там подробно описан метод исправления
Большое спасибо. А уточнённую декларацию по НДС подавать сразу или подождать требования с налоговой?
Налогоплательщик обязан подать уточненную декларацию за период, в котором производилось исправление ошибки, приведшей к занижению сумм налога (п. 1 ст. 81 НК РФ). В других случаях такой обязанности нет. Так что, это на ваше усмотрение.
Добрый день. Такая ситуация .Было поступление 29.05.19 на сумму 638000 с/ф. 5500 от 23.05.2019. Потом было поступление 20.06.19 на сумму 531000 с/ф 6842 от 20.06.2019 г. но по ошибки мы забиваем номер и дату прошлой с/ф и программа их объединяет в одну 5500 от 23.05.2019г. Получается я должна сделать 2 корректировки поступления, но почему-то у меня не получается . в 1 я с/ф не изменяю просто подтягиваю нужное поступление с суммой. а во второй она мне меняет сама мой исправленный номер с/ф. не не верный и не проводит
Здравствуйте! Посмотрите подобное обсуждение, там вложен алгоритм исправления Корректировочный счет-фактура .
Добрый день. Большое спасибо. в доп листе все получилось , но не могу выгрузить в уточненную декларацию пишет нет сведений.
Все получилось. большое спасибо.
Рада помочь!