Корректировка поступления при раздельном учете НДС

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Г.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.93/10)

Добрый день! Просим помочь разобраться в следующей ситуации: Мы ведем раздельный учет НДС в программе 1С Управление Холдингом 3.3. и столкнулись с проблемой, когда после Распределения НДС за прошедший период у нас возникла необходимость аннуляции накладной(рУА00010838), выполнили ее с помощью документа Корректировка поступления: Исправление собственной ошибки, проводки сформировались корректно, но в запись в Регистре Раздельный учет НДС изменился Способ учета НДС Распределен, и в Ключе Аналитика учета НДС добавилось значение Корректировка поступления, по итогу в Универсальном отчете Раздельный учет НДС висит остаток -1.
Далее сторно документа Расхода материалов дало также остатки в Регистре Раздельный учет НДС, что повлекло за собой при последующем Расходе материалов этой номенклатуры из другой накладной(00УХ-010251) формирование проводок распределения ндс с реквизитами аннулированной накладной(рУА00010838), т.к в Регистре Раздельный учет НДС есть остаток по данной номенклатуре. Даже если в ручную в сторно Расхода материалов изменить способ учета НДС, то проводки распределения исчезнут, но запись в Регистре Раздельный учет НДС запишет реквизиты аннулированной накладной, и по новой накладной также будет остаток в записях Регистра Раздельный учет НДС.
Вопросы:
1. Появление в ключе Аналитика учета НДС значения Исправительной СФ влечет ли за собой формирование каких либо сведений (кроме записи в Регистр Сведений Аналитика Учета НДС)и на что это влияет(если доработать и убрать сведения о исправительной СФ)?
2. Как можно еще сделать сторно Расхода материалов, что данные из Регистров которые сформировались на основании документа Расход материалов также подтянулись, как это происходит в Корректировке поступления?(Имеется ввиду из документа Распределение НДС)
3. При проведении документа Расход материалов формируется запись (Приход)в Раздельный учет НДС по затратному счету 20.01 который участвует в проводке с счетов 10.05, эта запись закрывается в Распределении НДС(Расход), нужно ли ее также сторнировать?
4. Если в при заведении первичного документа некорректно указан способ учета НДС, а период корректировки документа закрыт, как можно скорректировать в открытом периоде способ учета НДС, каким документов или записью?

Метки консультации: —
Все комментарии (2)
  1. Добрый день!

    Консультацию сформируем по работе в 1С Бухгалтерия. По УХ, КА, УТ и ERP не подскажем.

    На ответ потребуется немного больше времени, сразу вернусь с ответом.

    Благодарю за понимание ❤️

    1
  2. Дополнительно уточните, пожалуйста, при поступлении материалов был неверно выбран способ распределения НДС?

    С воспроизведением примера возникли сложности, так как нужно полное понимание всех этапов проведения и корректировок документов. Приложенных скринов недостаточно для предложения вариантов исправления ошибки.

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
    Как заполнен документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т. д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Спасибо за понимание.

     

Добавить комментарий