Здравствуйте.
Есть контрагент, с которым договор в валюте (Приложение 1).
При проведении поступления неправильно встает сумма в проводку , она отличается от суммы в документе (Приложение 2,3)
Из-за этого не закрывается 60 счет (Приложение 4)
Подскажите из-за чего это может быть?
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните по какому курсу было Списание с расчетного счета 19.05.26?
Пришлите, пожалуйста. скрин Списания с р/счета.
Спасибо за скрин.
У вас по данному договору еще ранее были движения.
В проводках видим, что часть суммы пошла на счет 60.31 — закрытие прежнего Поступления от 07.05.26 и только часть в аванс — счет 60.32.
________
Когда расчеты в валюте, а оплата в рублях, означает, что договор не в валюте, а в у.е.
Это значит, что сам документ Поступления от поставщика должен быть не в рублях, а в долларах (в валюте договора).
У вас документ в какой валюте (рубли или доллары)от поставщика?
В рублях
Если в рублях, тогда получается, что договор рублевый («Оплата и расчеты в рублях»), а не в у. е.
Или у вас какие специальные условия прописаны в договоре?
Ну а почему раньше тогда все закрывалось, а в этом месяце нет?
Заметила такой момент
— если в документе Поступления указать — Зачет аванса — Автоматически
далее
— при заполнении Поступления, указываем сумму в поле Цена. Графа Сумма заполняется автоматически
— если сумму сверить с вашим скрином, есть разница в копейках. Значит скорей всего, вы графу Сумма отредактировали вручную
— если данные в графе Сумма отредактировать согласно документам от Поставщика, то в проводках данные будут отличаться
— а если данные в графе Сумма не трогать, провести документ, то в проводках суммы соответствуют суммам в графе Сумма или нет?
Еще момент если указать , что Зачет аванса — Не зачитывать.
Поправить суммы в графе Сумма, то в проводках сумма корректная.
Если не корректировать сумму руками, в проводку все равно неправильные суммы встают — https://skr.sh/scPbaJemijt , https://skr.sh/scP1YJnN0be.
Если поставить не зачитывать эти 11 рублей так и не закрываются, еще и сумма аванса не закрывается.
Нам нужно сделать так, чтобы в этом месяце не оставалось остатков и все закрылось, вы можете предложить еще какое-то решение?
Если не заморачиваться, то самый простой вариант оформить Операцию:
— Д 91.02 К 60.32 — сумма 11,00. В аналитике указать документ Списание с р/сч от 30.06 (см.скрин).
Далее закрываете месяц, формируете ОСВ по счету 60.ХХ с максимальной аналитикой, проверяете.
А если заморачиваться?
Если заморачиваться, то надо начинать с самого начала пример.
Если договор у вас в у.е., как вы пишите, то документы от поставщика должны быть в валюте.
Если документы в рублях, значит у вас рублевый договор, но видимо есть свои нюансы, раз у вас указано USD +1%.
Далее пример надо сделать с учетом того, что у вас уже по данному договору была отгрузка.
То есть полностью От и До воспроизвести пример в демо-базе.
Мы видим, что просто по скринам понять причину поведения программы не можем, поэтому либо полностью восстановить цепочку и тогда возможно поймем поведение программы.
Либо пойти коротким путем и списать несущественную сумму по договору.