Добрый день.
Оплата произошла на счет ООО Интернет решения.
Расходы не признаются для целей УСН.
Документы пришли от другого юр лица (ИП), как обычно делает маркетплейс.
В книгу Доходов и расходов попала запись от корректировки долга — Проведен взаимозачет между «ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ»»(дебитор) и «ИП Валеева Ильвина Ралифовна»(кредитор); по дебиторской задолженности.
Сделана корректировка. Тип Прочие корректировки, Дт 60.01 ИП Валиева Кт 76.09 ООО Интернет решения Взаимозачет.
В чем была ошибка? как правильно делать взаимозачет, если расходы не принимаются в рамках УСН?
Заранее спасибо за ответ!
Здравствуйте!
В документе поступления заполните Расходы УСН — Не принимаются.
С релиза 3.0.199 появилась возможность при поступлении товара автоматически зачитывать оплату маркетплейсу в счет погашения задолженности перед поставщиком. Тогда корректировку делать не надо.
Добрый день.
Стоит не принимаются.
Такая ошибка может возникнуть из-за неверной хронологии проведения документа. Ошибку воспроизвела так: Провела документ Поступления и заполнила колонку Расходы УСН — Принимаемые. Провела Корректировку долга. Далее исправила в документе Поступления колонку Расходы УСН- Не принимаются, НО не провела после этого документ Корректировку долга. Поэтому в КУДиР отображается этот расход не смотря на то, что изменен документ поступления.