ИП УСН (Д-Р) с НДС (22%) оформление возвратов при продаже за наличный расчёт и отражение в КУДиР в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана П.

Ответственный за ответ: Ольга Клешнёва (★9.96/10)

Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.196.21)
Как ИП с НДС (22%) на УСН (Д-Р) правильно оформить два возврата от покупателей. Один возврат товара произошёл в день его продажи , а другой возврат – это возврат товара , проданного ранее. Товар продаётся за наличный расчёт, чеки пробиваются в УТ , а в Бухгалтерии оформляются розничные продажи сразу за весь день документом «Отчёт о розничных продажах».
Я отражаю оба эти возврата в «Отчёте о розничных продажах» во вкладке «Возвраты». Причём товар , который был возвращён «день в день» отражаю во вкладке «Товары» и во вкладке «Возвраты» с указанием даты реализации (см.скрин) В «Книге продаж» отражается вся сумма розничной продажи за день , а в «Книгу покупок» сумма этого возврата «день в день» не попадает(см. скрины).
Подскажите , пожалуйста , как нужно регистрировать данные возвраты в 1С , чтобы они правильно попадали в КУДиР , в Книгу покупок и в Книгу продаж?
И как быть , если вдруг сумма возвратов случайно окажется больше , чем сумма продаж за день?

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)
  1. Здравствуйте!

    Если возврат «день в день», то заполняется вкладка Возвраты
    Если возврат прошлого дня, то документ Возвраты от покупателей

    Подробнее во вложении

    1
    1. Ольга , добрый день! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ за ответ!!!
      Круто!!! Вы предложили просто потрясающее решение. Очень удобно всё заполняется и в КУДиР , и в кассовой книге видны все движения , и в Книге покупок и в Книге продаж всё верно отражается. Просто браво 👋👋👋!!!
      Подскажите ,пожалуйста , если я заполняю «Сводную справку по розничным продажам» только в конце месяца , то для этих возвратов мне нужно будет в конце месяца заполнить две «Корректировочные справки по розничным продажам» ? Одну для возврата «день в день» на основании «Отчёта о розничной продажи» , а другую для возврата «товара прошлого дня» на основании «Возврата товаров от покупателей» или оба возврата надо объединить в одну Корректировочную справку?

  2. Корректировочная справка по розничным продажам составляется отдельно за каждый период продажи (мес., кв.) – за январь, за февраль и за март, а не одна общая на весь возврат.

    1. Я это понимаю , у меня оба возврата прошли в одном периоде (месяц май). Мне нужно составить одну Корректировочную справку по двум разным основаниям?

      1. Да, верно.

  3. Ольга , я сформировала Сводную справку по розничным продажам в конце месяца и к ней две Корректирующие справки к возвратам по разным основаниям.
    1) У меня почему-то появляется ошибка «Обнаружены недействующие контрагенты по данным ФНС».
    2) И ещё неверно заполняется графа 8 . В ней указана Дата возврата товара (13.05.2026г.) , а должна быть указана Дата реализации возвращённого товара (07.05.2026г.)
    Как это нужно исправить?

  4. Ольга , я сделала сводную Корректировочную справку по двум возвратам , но почему-то ошибка всё равно возникает при проверке контрагентов , хотя в Книге продаж есть запись о Сводной справки розничных продаж.
    И , подскажите , пожалуйста важна ли дата реализации возвращённого товара при заполнении Декларации по НДС (графа 8 Книги покупок) ? Ведь если Корректировочная справка — сводная , то дата реализации возвращаемых товаров разная. Надо ли на это обращать внимание?

    1. Если вы составляете сводную корректировочную справку (например, за месяц), то все возвраты за этот период отражаются в Книге покупок одной записью. Дата реализации возвращённого товара не имеет значения для заполнения.

    1. Ольга , спасибо Вам большущее за помощь!!!
      В программе я сделала всё по Вашей рекомендации ( файл во вложении ). Посмотрите , пожалуйста , всё ли я сделала правильно.
      Очень смущает , что проверка показывает эти возвраты как «обнаруженны недействующие контрагенты». Позволит ли эта ошибка сдать Декларацию по НДС?

      1. Визуально все правильно. Такая ошибка обычно не препятствует сдачи НДС. Нажмине на кнопку Выгрузить и если ошибок не будет, то декларация отправится.

        1
        1. Ольга , спасибо Вам большущее!!! Всё получилось. Декларация выгрузилась без ошибок.
          Вы мне очень помогли разобраться в этом новом для меня вопросе.
          Я очень благодарна Вам за помощь💐

Комментарии закрыты.