В 3 кв. 2025 г. произошло присоединение Организации А к организации В.
Правоприемник А на ОСНО. Не применяет ПБУ 18. Присоединяемая оргвнизация В на ОСНО и применяла ПБУ 18. По всем критериям Правоприемник А может и далее не применять ПБУ 18.
После переноса остатков появилось Сальдо на счете 09 и счете77.
Как и когда правильно спиать эти счета?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По терминологии
А — организация, которую присоединили, предшественник
В — организация-правопреемник, к которой присоединили А и которая продолжает вести учет
Так или как-то иначе?
Уточните, пожалуйста, в части появления сальдо по счетам 09 и 77 в 1С
Как именно они появились у правопреемника В, если говорить про техническую сторону
Организация-предшественник А передала данные, в которых есть сальдо по счету 09 и 77
Правоприемник В ввел остатки по этим счетам в своей базе 1С
Или Организация-правопреемник В включила ведение ПБУ 18 в 1С в Главное — Учетная политика
Добрый день. Прошу прощения, поторопилась, напутала.
А-правоприемник. А не применяла ПБУ 18, согласно Учетной политике. И не планирует применять.
В- присоединяемая Организация. В применяла с ПБУ 18 и передала данные, в которых есть сальдо по счету 09 и 77
Правоприемник А ввел остатки по этим счетам в своей базе 1С
09 000
000 77
Как при отказе от ПБУ 18/02 можно поступить
Отказ от ПБУ 18/02 в 1С 8.3 Бухгалтерия
Проводки со счетом 84, суммы только в БУ
По идеи вы ввели остатки так, верно?
Д 09 К 000
Д 000 К 77
Значит списание проходит так
Д 84 К 09
Д 77 К 84
Документ
Документ Операция, введенная вручную в 1С