Добрый день! Начисляем заработную плату и отпускные в ЗУП. Затем переносим в 1 С Бухгалтерия, редакция 3. Принят метод расчета резерва по отпускам — Нормативный. В программе 1С Бухгалтерия в Отражении зарплаты корректируем подразделения из-за специфики распределения затрат на себестоимость продукции.Подскажите пожалуйста, как нам поступать. В конце года документ Инвентаризация откорректирует сальдо по счету 96 исходя данных в ЗУП. А мы в бухгалтерии исправим подразделения и будет не стыковка по подразделениям.




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Добрый день! Сейчас по умолчанию доначисление по результатам инвентаризации проводится на затратные счета.
Но по действующему законодательству разрешается проводить доначисление на счета учета прочих расходов.
Поэтому в ЗУП в документе Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация можно указать вручную способ отражения со счетом 91.02.
Тогда корректировка не потребуется.