НДС с авансов полученных

Индивидуальную консультацию запросил Елена Б.

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.97/10)

Организация получила аванс 05.04.2023, начислен НДС с аванса в сумме 14000 руб. В том же квартале прошла реализация по этому авансу.
Вычет по зачтенному авансу не принимался до сих пор. Как исправить ошибку в 3 квартале 2025 года?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    В данном случае нужно внести запись в доп. лист книги покупок того квартала, когда произошел зачет аванса, и сформировать уточненную декларацию по НДС.
    Посмотрите, пожалуйста, материал:
    Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?

  2. Рада была помочь!
    Обращайтесь, пожалуйста.

    Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

Добавить комментарий