Мы оплачивали услуги связи, но нам выставляли акты на старое наше название и адрес. Попросили внести изменения с января 2025, прислали сф с внесенной строчкой исправление от 30.09.2025. Верно я понимаю, что принять к вычету НДС за январь-июнь мы не можем? Декларацию по НДС за 2 квартал я буду пересдавать, может сразу туда не включать это поступление и все отразить в 3 квартале?
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Если в книге покупок первоначальный счет-фактура с неверными реквизитами уже был зарегистрирован,
требуется зарегистрировать в книге покупок исправленный счет-фактуру и повторно — ошибочный счет-фактуру, в котором все суммы отсторнированы.
В 1С это можно сделать при помощи документа Корректировка поступления — вид операции Исправление собственной ошибки.
Подробнее в материале:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Если счет-фактура поступил после завершения налогового периода, но до срока, установленного для представления декларации, то вычет по НДС по такому счету-фактуре можно предъявить в указанном налоговом периоде в общем порядке (абз. 2 п. 1.1 ст. 172 НК РФ).
Дополнительно по теме:
Исправленная счет-фактура от поставщика по изменению адреса покупателя в следующем налоговом периоде в 1С
Книгу покупок за 2 квартал прошлый бухгалтер не оформляла, не были заведены поступления , поэтому я буду сдавать корректировку, добавляя в нее поступления за 2 квартал.
из статьи я поняла,что можно сдать две декларации за 2 квартал
-в книге покупок декларации корр1 за 2 квартал этот УДП отражается один раз на основании первичного УПД,
-в корректирующей декларации №2 формируется Приложение 1 к Разделу 8, где первоначальный УПД сторнируется и вносится запись на основании Исправления № от 30.09.2025.
А возможен вариант не показывать эти покупки в январе-июне, а внести их 3 кварталом ? В этом случае нужно сразу исправленный УПД указывать от 30.09?
Так как прошлым бухгалтером не были введены поступления, предполагаю, что правильнее отразить две декларации за 2 квартал.