Правильно внести исправления по НДС

Индивидуальную консультацию запросил Галина С.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Как правильно внести исправления сейчас. Вывели реализацию в апреле 2023г. Взяли в зачет НДС с предоплаты. Была корректировка в 4 кв. 2023г. на эту накладную по цене: и уменьшение и увеличение по цене. Но это коснулось только налога на прибыль, а НДС менялся в текущем моменте. Нашли ошибку в 3 кв.2025г. и делаем исправление на реализацию — но ставим на исправление на корректировку реализации. Получается должны были в 2 кв.2023 г. меньше восстановить НДС с аванса на 3 347,47. А в 4 кв.2023г. больше на эту сумму. Т.к. был аванс и он зачелся все ровно во времени. Не знаю, буду ли я пересдавать кор. по НДС из-за 3 тыс. , но хотелось бы понять, какие манипуляции надо сделать. Корректировочную (исправительную) выписали.

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Вот проводки исправительной счф. Не знаю, надо ли вносить вообще изменения — это на уменьшение. Получается в текущем квартале только продки , искажающие ОСВ 62.02 сч. , т.к. не учитываются в НДС отчете за 3 кв. 2025.

  2. Добрый день!

    Для более точного ответа нужно немного больше информации по документам.
    Приложите, пожалуйста, первоначальный документ «Реализация», все вкладки, включая Дт/Кт.

    Также нужен корректировочный документ «Реализация» от 2023 г., все вкладки.
    Не очень понимаю, как откорректировали только по налогу на прибыль и не внесли исправления в Декларацию НДС. Делали ручные корректировки в документе?
    Приложите, пожалуйста, книгу покупок и продаж от 2 квартала 2023 и 4 квартала 2023.

    Сейчас хотите внести корректировки только в НДС и выписать корректировку реализации текущей датой?

Добавить комментарий