Здравствуйте! Ошибочно оплатили сотруднику один день 30.06, но он продлил больничный до августа и непонятно когда выйдет.Как мне исправить ситуацию?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, а документ больничный лист введен? Если да, то какой месяц указан в шапке документа? Ожидаю, что в документе Больничный лист будет указан месяц Июль 2025. Дни болезни будут с 30.06 по 01.08. Именно в этом документе будет выполнен перерасчет прошлого периода за 30.06.
Взносы будут пересчитаны в июле. Если у сотрудника будет достаточно доходов за июль (например, премия), то весь перерасчет для учета взносов будет отражен в июле.
Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчеты в РСВ .
Здравствуйте, Татьяна! Больничный лист введен (скрин во вложении).Закрытый больничный по 25.07, но он продлен. При обмене автоматически сформировался документ-отсутствие с 26.07 по 08.08. В июле сотрудник еще будет на больничном-доходов не будет.
Это нормальная ситуация. При начислении зарплаты за июль по организации по этому сотруднику будут пересчитаны взносы автоматически за июнь. И Вам перед подачей отчета РСВ за 9 месяцев необходимо будет сформировать Корректирующий РСВ за 6 месяцев – куда попадет данный сотрудник и может еще кто-то с другими перерасчетами. Мы рекомендуем создавать данный отчет один раз в квартал. Посмотрите «Пример 3 – сторно НЕ перекрылось доходом, перерасчет на границе кварталов» в видео, ссылку на которое я Вам выслала выше.
Долг по сотруднику будет «висеть» до того момента, пока не будет начислений.
Татьяна, корректирующий РСВ нужно будет просто сформировать или сдать в налоговую?
Здравствуйте!
Корректирующий отчет за 6 месяцев нужно будет сформировать и сдать перед сдачей отчета за 9 месяцев
А что делать с НДФЛ? тоже нужно пересдавать?
6-НДФЛ переделывать не надо. Первый раздел в нем заполняется по удержанному НДФЛ — Вы его удержали при выплате. А второй раздел заполняется нарастающим итогом с начала года