Добрый день, подскажите, обнаружили ошибку в 1С в сумме документа, при этом сумма НДС верна, нужно ли подавать уточненку по НДС или налогу на прибыль? разница 4 рубля.
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, ошибка арифметическая? Формировали документ вручную?
Или это округление НДС в документе по строке «Итого»?
Приложите, пожалуйста, скрин документа с ошибкой и уточните, что именно неверно сформировалось в документе.
в 1с введена сумма документа на 4 рубля больше в сч-ф поставщика, при этом НДС введен верно. Далее прилагаю скрины исправления 01.04.2025, нужно ли пересдавать отчетность?
Спасибо за уточнение!
Данную ошибку можно считать технической, неверно указана сумма, но при этом верно рассчитан НДС.
Ошибку нужно исправить через уточненную декларацию НДС.
Порядок исправления технических ошибок по НДС
По налогу на прибыль в случае, когда в расходах была сумма списана больше и это повлияло на расчет налога на прибыль, недоплата, исправляем ошибку и сдаем уточненную декларацию.
Но сумма исправления очень маленькая, посмотрите, как это может повлиять на расчет налога.
Возможно, это не имеет смысла и сумма налога не изменится. Так как это уже 2025 г., сумма по исправлению выровнится по итогу полугодия.
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С
Если вносить исправления, то лучше выбрать вариант №2. Ручное заполнение уточненной декларации по НУ.