Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сотрудник ездил в командировку на своем автомобиле в Белоруссию, там заправлялся бензином. Как отразить в авансовом отчете НДС по чеку за бензин включив его в стоимость, при этом не списывая за счёт чистой прибыли?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Авансовый отчет бензин НДС
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание ГСМ в непринимаемые У нас в организации есть служебный автомобиль. Бензин по карте Лукойл. Иногда случается, что происходит перерасход топлива . А иногда…
- Кредитовое сальдо по счету 76.15, через какой отчет посмотреть оборот по ГСМ принимаемые и не принимаемые в НУ в 1С Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенная) имеем в лизинге и аренде автомашины. Заправляем машины по топливным картам. Списываем бензин в…
- Продажа товара при 100% оплате бонусами в 1С Добрый день! Осуществляем продажу бензина по франшизе ГАЗПРОМА. При продаже бензина начисляем балы на карту лояльности. А когда бывает продажа…
- Какие документы нужно оформить для списания в затраты ГСМ в 1С Добрый день, подскажите пожалуйста мы организация на ОСНО покупаем бензин по талонам , оплата по безналу. Для списания бензина нам…
Статьи по этой теме
- Как отразить покупку и продажу в разных единицах измерения в 1С? Покупаем бензин в литрах, а продаем в канистрах. Трудозатратно вручную списывать остатки. Можно ли учитывать одни и те же материалы,…
- Какие документы подтверждают расходы на ГСМ по личному автомобилю директора? Автомобиль личный, директора. Без компенсаций. А бензин покупаем через расчетный счет. Достаточно составлять справку в конце месяца на списание бензина?…
- Работник переезжает в другую местность — облагать ли компенсацию НДФЛ? В Письме Минфина от 02.11.2021 N 03-04-06/88846 рассмотрен порядок обложения НДФЛ компенсаций расходов работников, переехавших на работу в другую местность.…
- Можно ли на УСН учесть компенсацию за использование личного авто в командировке? Источник: Письмо Минфина от 24.04.2025 N 03-11-11/41294 Информация для: упрощенцев Работодатель компенсировал сотруднику расходы по использованию личного автомобиля во время…
Здравствуйте!
Уточните ваша организация арендует автомобиль сотрудника?
нет
Вариант 1
В Ао можно отразить оплату, а поступление ГСМ отразить документом Поступление и в разделе Расчеты по гиперссылке НДС в сумме (или НДС сверху) поставить флаг НДС включать в стоимость
Вариант 2
В Ао в столбце сумма сразу указать сумму с НДС, а в графе НДС указать Без НДС.
По учету ГСМ без заключения договора аренды есть две точки зрения
1. можно учесть при оформлении приказа, соглашения, путевого листа
При налогообложении прибыли к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы налогоплательщика на командировки, в частности на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы (пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Никаких ограничений относительно вида транспорта, размера расходов на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы НК РФ не установлено.
Можно ли учесть в расходах затраты на поездку в командировку на собственном автомобиле?
Какие документы подтверждают расходы на ГСМ по личному автомобилю директора?
2. можно учесть только в пределах норм установленных пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Письмо Минфина от 17.01.2025 N 03-03-07/3188
Понятно, т.е. ответ на мой вопрос: в АО во вкладке «Товары» указать сумму по чеку с НДС, а в столбце НСД указать «Без НДС», проводка Дт 10.03.2 — Кт 71.01, далее списываем бензин Дт 26 — Кт 10.03.2.
Всё верно?
Верно.
И обратите внимание на НУ. Выше привела две позиции, вам надо принять решение о порядке учета в НУ,
Хорошо, спасибо!