Не оприходовала документ от 29.04.16 затраты на переаттестацию сотрудников по электробезопасности, я могу сейчас его оприходовать , 2018год я еще не закрыла ,проверяю оборотки, какой датой, когда обнаружила??, какими проводками, ?? это затраты 26сч. Где в декларации по налогу на прибыль это будет отражено?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Затраты прошлых периодов
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Банковская гарантия Для проведения торгов, нужна банковская гарантия, мы ее оплатили, как учесть эти затраты, это комиссия банка , ??? какие это…
- Ремонт арендуемого помещения Просьба дать описание моей ситуации в 1С. У нас долгосрочный договор по аренде помещений в цеху. Кап.ремонт - за арендодателем.…
- Отражение в балансе НМА и капитальных вложений в НМА на счете 08.05 в стр 1110 в 1С Добрый день, на 08.05 собираются в 2024 году затраты на лицензии, которые будут введены в эксплуатацию как НМА. На конец…
- Компенсация сотруднику затрат на такси в 1С Как компенсировать сотруднику затраты на такси, подписовал договора в кредитных учреждениях, как все это провести в1С, в затраты по налогу…
Статьи по этой теме
- На каком счете учитывать амортизационную премию по станку в 1С? Автоматически в 1С амортизационная премия по приобретенному станку в НУ попадает в Дт 26. Правильно ли это? Это не правильно.…
- На какой счет отнести затраты на оплату труда производственных рабочих в 1С? Производственные работники выполняют несколько работ в течении квартала по разным Номенклатурным группам. Их зарплата относятся к прямым затратам. В Дт…
- К каким затратам в БУ — прямым или косвенным — относятся затраты по доставке товара, возвращенного от покупателя? К каким затратам в БУ — прямым или косвенным — относят затраты по доставке товара, возвращенного от покупателя? Затраты по…
- Почему нельзя установить детализацию затрат до Номенклатурных групп в 1С? В Учетной политике 1С по счету 20.01 написано, что Затраты на счете учитываются в разрезе Подразделений и Статей затрат, а…
Добрый день, Любовь.
Так как в результате допущенной ошибки ( вы не учли расходы) налоговая база не была занижена вы можете внести забытый документ в период обнаружения ошибки, то есть в 2018 г. Более подробно посмотрите здесь: Забытый приходный документ (сторонние услуги) Останутся вопросы пишите.