Подскажите, пожалуйста, у нас деятельность базы отдыха неосновная. На базе отдыха администраторы передают информацию за месяц. На основе её мы за месяц выставляем документ реализации за месяц на контрагента «Население». Как нам правильно всё занести в программу, чтобы налог посчитался правильно.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1445)
1С:Бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.173.23)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Виталий!
Для того чтобы налог рассчитывался корректно нужно внести настройки в программу в разделе Главное — Налоги и отчеты — вкладка Туристический налог. А также укажите период, с которого являетесь плательщиком налога.
В справочнике Гостиницы создайте все объекты размещения, по которым будет начисляться налог.
Укажите необходимые реквизиты.
После установки настройки в справочнике Номенклатура для Вида номенклатуры Услуги появится возможность указать Услугу размещения.
Для каждой услуги по размещению укажите свой признак, в зависимости от которого ее реализация будет облагаться туристическим налогом.
Для начисления налога регламентной операцией Расчет туристического налога в процедуре Закрытие месяца используется счет 44.02 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность» и предопределенная статья из справочника Статьи затрат — Туристический налог.
Подробности смотрите, пожалуйста, в материале:
Порядок уплаты туристического налога и настройки в 1С
Все материалы по туристическому налогу здесь
А как начислять налог, если мы делаем один документ в месяц? Получается, каждое заселение придётся вносить в базу?
Момент определения налоговой базы для расчёта туристического налога — поступление оплаты на расчётный счёт или операция по платёжной карте. Документы, данные из которых берутся для расчёта:
— отчёт о розничных продажах;
— поступление оплаты на р/счёт с видом Оплата от покупателя.
В документе реализации можно просто обозначить периоды проживания.