Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.174.30)
Не проводится перемещение между складами. Система выдает сообщение «Для целей учета НДС не списано…..».
Подозреваю, что это с тем, что с предыдущими операциями по этому товару.
Сначала была реализация товаров с 0% НДС (авиазапчасти на территории РФ). После был возврат товаров. от покупателя, в котором, в отличие от возвратов с 20% НДС нет движения по регистрам «НДС Покупки» и «НДС предъявленный».
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации?
Добрый день!
Сообщение об ошибке: “Для целей учета НДС не списано … товара”, означит, у вас выставлен Раздельный учет НДС в учетной политике, но программа не видит остатков по этому товару в регистре накопления Раздельный учет НДС.
Остатки в регистр нужно внести вручную документом Операции, введенные вручную – Создать – операция – кнопка ЕЩЕ (право верх) – выбор регистров – Регистры накопления – Раздельный учет НДС – запись Приход и т.д., по аналогии как заполняется данный регистр, после того как вы стали вести раздельный учет.
После этого еще раз проверьте как проводится документ Перемещения.
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С
И что, при возврате товаров со ставкой 0% всегда вручную нужно заполнять регистры?
И еще — перемещения тех товаров, которые были возвращены с 20% НДС, проводятся без проблем. Но движений в регистре Раздельный учет НДС у них нет. Только НДС Покупки и НДС предъявленный. Значит, дело не в этом регистре все же.
Воспроизвела пример в демо-базе.
Если реализация, возврат и перемещение в одном квартале, ошибки при Перемещении нет.
Вручную регистры не добавляла.
В документе Возврат товара от покупателя, регистр Раздельный учет НДС формируется автоматически.
Если формирую Универсальный отчет, чтобы проверить остатки по регистру накопления Раздельный учет НДС, все корректно(скрин прикладываю).
Ошибка, которую озвучили говорит именно про регистра Раздельный учет НДС.
Давайте сформируем отчет у вас в программе, посмотрим движение по регистру.
Оксана, у вас пример со ставкой НДС 20%. С такими документами у меня проблем нет. Только со ставкой НДС 0%.
По примеру, я купила товар с НДС 20%.
Потом продаю его по ставке НДС 0%.
Делаю возврат, НДС 0%.
Потом Перемещение.
А у вас какая последовательность, напишите, пожалуйста.
Купили товар у иностранного поставщика. Без НДС.
Растаможили с НДС 0%.
Продали с НДС 0%.
Возврат НДС 0%.
Потом Перемещение.
Все равно пока не удается воспроизвести ошибку.
Пришлите мне, пожалуйста, скрин универсально отчета по регистру Раздельный учет НДС, такой же как смой скрин.
Я сделала отчет, развернутый по Регистратору.
Поскольку возврат товаров не формировал записи в регистре, сделала ручную операцию. После этого Перемещение провелось.
А тот отчет, который вы делали, в результате каких операций сформирован? Реализация и Возврат?
Да, Реализация и Возврат.
Скрин прикладываю.
Перешла в Регистратор из первой строки Прихода предыдущего скрина.
Очень странно тогда, почему у меня Возврат не формирует записей в этом регистре. Есть какие-то предположения, с чем это может быть связано?
Организация на УСН или ОСНО?
Способы учета НДС перечислите, пожалуйста, в каждом документе.
Возврат товара полный или частичный?
Организация на ОСН. Способы учета НДС — везде Принимается к вычету. Возврат полный.
И еще. (вдруг это имеет значение). Раздельный учет ведется постоянно. Реализация была в декабре 2024, а возврат в январе 2025
Переделал пример с датами в разных периодах, ошибки все равно в программе нет(
Если не сложно, можете собрать всю цепочку скринов, чтобы я пошагово повторила за вами в базе.
Прикладываю скрины. Пока их делала, кажется поняла в чем проблема. Реализация с одного склада, а возврат на другой.
Но если это так, то как быть? Ведь на самом деле возврат произошел на другой физический склад. с другими материально-ответственными лицами.
Интересная ситуация.
Действительно, если возврат на другой склад, то регистр Раздельный учет НДС не формируется. И при Перемещении так же его нет.
То есть Поступление — Реализация, и далее регистра больше нет(
Вариант — вернуть на тот же склад и потом только оформить перемещение на фактический склад.
Или же вносить регистр вручную, но это неудобно и можно допустить ошибку.
Но склад — это же не просто аналитика для учета, это же физический склад. Придется делать ручную операцию.
Тогда да, вручную.
И можно написать разработчикам.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С