Добрый день!
Мы ООО на ОСНО. Работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.171.23) .
Помогите, пожалуйста, разобраться. По условиям договоров мы транзитный продавец. Право собственности на товар переходит к нашему покупателю после доставки и приемки товара на складе покупателя(оборудование сложное и на приемку отводится 1 мес.) Свою реализацию нашему покупателю мы делаем документом Реализация: отгрузка без перехода права собственности.
По договору с нашим поставщиком аналогичные условия. Как в 1С правильно, каким документом провести документ нашего поставщика, если переход права собственности еще не состоялся?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, случайно не ваш случай
Приобретение товаров по договору в условных единицах: особый переход прав собственности в 1С
Добрый день! Не очень поняла. У нас договоры в рублях. Вопрос в том как учесть у нас товар от поставщика, если право собственности к нам еще не перешло?
Пример в у.е. , но суть именно в том, что дата отгрузки не совпадает с датой перехода права собственности.
В какой момент к вам переходит права собственности согласно договора?
Право собственности на товар переходит после доставки и приемки товара на складе нашего покупателя(оборудование сложное и на приемку отводится 1 мес.) Мы транзитный продавец.
Спасибо за утонение.
В данном случае товары на склад напрямую не поступают, отражение их в учете с использованием сч. 41 может быть признано некорректным.
Учет транзитных товаров лучше организовать через сч. 45 «Товары отгруженные».
Согласно Инструкции по применению Плана счетов данный счет используется для обобщения информации о наличии и движении отгруженной продукции (товаров), выручка от продажи которой определенное время не может быть признана в БУ.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение
Транзитная торговля в 1С
В программе нет специального алгоритма для отражения транзитной торговли.
Поступление товара отражаете документ Поступление товара ( Накладная УПД):
— Д 45 К 60.
Далее передаете товар на отгрузку по вашему алгоритму.
Спасибо большое. Попробовали. В поступлении в аналитике не заполняется Контрагент и не проводиться реализация. В чем может быть проблема?
Сообщение об ошибке: “Для целей учета НДС не списано … товара”, означит, у вас выставлен Раздельный учет НДС в учетной политике, но программа не видит остатков по этому товару в регистре накопления Раздельный учет НДС.
Остатки в регистр нужно внести вручную документом Операции, введенные вручную – Создать – операция – кнопка ЕЩЕ (право верх) – выбор регистров – Регистры накопления – Раздельный учет НДС – запись Приход и т.д., по аналогии как заполняется данный регистр, после того как вы стали вести раздельный учет.
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С
Простите , не очень вас поняла. Мы не переходили на раздельный учет. Мы на раздельном учете с начала работы организации с 2019 . Поступление и продажа 07.03.25.
И тот товар под облагаемую деятельность , там не будет распределения НДС.
Если принимаем товар на 41 сч. , то реализация проводится Отгрузка без перехода права соб-ти через сч.45.
Входной НДС собираемся принимать к вычету и с реализации соответственно к уплате.
В поступлении регистр заполнен
А если выбрать счет не 45.01, а 41.01, ошибку выдает программа или нет?
Если поступление делаем на 41.01 и потом Отгрузка без перехода права соб-ти все проводится
Изначально этот товар у вас учитывался же на счете 45.01, как я рекомендовала. Или на счет 41.01 поставили?
А в Реализации потом указываете счет 41.01?
Я писала ранее , что когда приходуем на 45.01 , то реализация не проводится совсем.
Если приходуем на 41.01 и в реализации «Отгрузка без перехода права соб-ти » ставим 41.01. То все проводится.
Скрины прикладывала.
Спасибо за уточнение.
Можно еще так попробовать. Сначала поступление на 41.01. Потом через Перемещение: Д 45.01 К 41.01. И опять попробовать реализацию.
Если и это фокус не получится. Оставляем на 41.01
Хорошо , спасибо.