Надо ли подавать уточненную декларацию по НДС при корректировки реализации в сторону уменьшения в 1С

Вопрос задал Ксения с.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день!

В 4 кв. по согласованию с покупателем мы выставили корректировочную с-фактуру на реализацию 2го кв. в сторону уменьшения.
Так как услуги были полностью оплачены, то на основании корректировки реализации была создана также с-фактура на аванс.
Я правильно понимаю, что уменьшение реализации, аванс, зачет аванса у нас попадут в книги покупок и продаж за 4 кв., корректировать 2 кв. не нужно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Совершенно верно.
    2 кв. корректировать не нужно, потому что у вас не исправление ошибки, а изменение цены по согласованию сторон.

    В 4 кв. вы отразите:

    В книге покупок: Уменьшение стоимости реализации, с кодом вида операции 18

    В книге продаж: авансовый счет-фактуру на аванс

    Подробнее
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

    1

Комментарии закрыты.