Объединение нескольких ОС в одно при ПБУ с ПР и ВР в 1С

Вопрос задал Ирина Д. (saint Petersburg)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день. У нас есть два объекта ОС. В результате их обследования было установлено, что это не два объекта, а один. Как провести в 1С «объединение» этих ОС с изменением всех имеющихся параметров: наименования, СПИ в БУ и амортизационной группы в НУ? Какими это оформить операциями и в какой правильной последовательности? ОС до конца не самортизированы. Тел. 8-981-744-31-31.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Одно из ОС, которые были ранее имеет ВР в 02 счете. Не существенную сумму-допустим 1 руб. Эти ВР образовались в результате ошибок, допущенных в учете несколько кварталов назад. Как мне поступить с этими ВР при образовании нового ОС? Тащить их дальше не хочется. Я могу их каким-то образом списать?
    И еще такой вопрос: при заполнении документа Принятие к учету на закладке Объекты строительства кнопка Рассчитать суммы не заполняет данные БУ, НУ, ПР, ВР. В чем может быть проблема?

  2. Приложите скрин ОСВ по счету 02, по ОС с ВР, чтобы в отчете были показатели НУ, БУ, ВР
    Интересует сальдо по счету до списания.

    Чтобы суммы заполнились автоматически в документе Принятие к учету ОС по объекту строительства на счете 08.03 должны быть сформирована стоимость.

    Приложите скрины, цепочку документов (как заполнены + проводки ДтКт) как оформляете в 1С по алгоритму из материалы, данного выше.

  3. Приложение № 1

    Перед Списанием ОС скорректируйте через Операцию, введенную вручную счет 02, как в приложении, только со своими субконто.

    По Принятию к учету ОС: визуально не вижу причины для незаполнения стоимости.
    Приложите ОСВ по счету 08.03 по данному объекту до момента принятия к учету, в разрезе всех субконто.

  4. Стоимость не заполняется. Я уже всяко попробовала

  5. Попробуйте установить суммы вручную и посмотрите при проведении проводки в сумме заполнились или нет.

  6. Смотрите, что получается: стоимость заполняется, если убрать подразделение. Но у меня осталась проблема с амортизацией. Она начисляется и дает разницу! Копейки я убрала проводкой до проведения документа «Списание», но идет теперь разница в большой сумме.

    Если пометить на удаление операцию в ручную, которую вы порекомендовали сделать, то пропадает большая разница в амортизации. И еще после рекомендованной вами проводки, даже если я уношу на месяц вперед списание, амортизация в БУ перестает начисляться и появляется разница.

    Итог: я сделала объединение ОС, но новые у меня сформировались с ВР 🙁, которые я не смогла убрать. Тот путь, что вы подсказали, не работает. Вылезает очень большая ВР после исправления 0,04 коп.

  7. Ирина, пришлите, пожалуйста, скрины как делаете последовательно, сам документ и проводки ДтКт (все вкладки и регистры тоже).
    Надо понять почему рассчитывается разница, видимо где-то нет данных в БУ или НУ.

Комментарии закрыты.