Здравствуйте. Работаем в ЗиКГУ, релиз 3.1 (3.1.30.57). Обнаружили, что данные в поле «Итого» в отчете Расчетная ведомость (0504402) не совпадают с суммой по всем проведённым ведомостям, на выплаты по межрасчету (командировки. БЛ), которые были зарегистрированы в одном месяце (сентябрь), а выплачены в другом (октябрь). На эту же сумму не совпадает сальдо в ОСВ по зарплатным счетам в БГУ на конец сентября. Верное ли это поведение программы 1С? По какому принципу заполняется данный отчет?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, а в расчетном листке данные выплаты отражаются в сентябре или в октябре?
Если доп.настройки выставлены по данным бухучёта, то начисление — в сентябре. а выплата — в октябре. Прилагаю скрин
Добрый день! Если провести аналогию с расчетной ведомостью в ЗУП, то в поле «К выплате» отражается сумма по проведенным ведомостям. Соответственно, в поле «Итого» будет итоговая сумма по ним же.
Если в доп. настройках установлен переключатель «По данным бух.учета», то ведомость у нас попадает в расчетном листке в период выплаты. Т.е. в нашем примере — это октябрь 2024. Значит и в поле «К выплате» она пройдет в октябре 2024.
Здравствуйте! В том то и дело. что все другие отчеты (РЛ, Анализ ЗП) реагируют на эту настройку, а РВ 0504402 -нет (см. вложенный файл). Меняю доп. настройку. Затем заново открываю и формирую РВ 0504402, а итого те же суммы, что и были((( Ведомости все проведены. Это особенность заполнения данного отчета, или где поискать ошибку учета?
Добрый день! В поле «Сумма к выдаче» и «К выплате» попадают только ведомости со значением в поле «Выплачивать» = «Зарплата за месяц».
Видео с примером высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cZ63fuVWRfz
Уточню данный момент у разработчиков, но по-моему это задуманное поведение программы.
Я написала им, одновременно с обращением к Вам, но к сожалению до сих пор ответа нет. А можно как-то этот отчет изнутри (через конфигуратор) посмотреть? Действительно ли так задумано?
Я ранее писала разработчикам вопрос по заполнению поля «К выплате».
Они ответили следующее:
Т.е. здесь получается мы начислили зарплату за сентябрь на 30.09.24, а выплатили в октябре. Поэтому мы в ведомости показываем сумму к выдаче за сентябрь.
А межрасчетные начисления мы сразу рассчитали и выплатили, поэтому на 30.09.24 они не учитываются.
Но тогда сальдо в БП на конец месяца не совпадает с суммой к выплате в РВ(0504402), которую ГБ подшивают к расходникам!
Елена, я правильно понимаю, что разработчики не планируют ничего менять в данной форме
Здесь на особенности заполнения отчета влияет законодательство. Поэтому вряд ли разработчики будет вносить изменения.
Лучше сверку с данными в БУ проводить по отчету «Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)».
Большое спасибо, Елена!
Всё-таки это особенность заполнения данного отчета, получается, на которую мы повлиять не можем