Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как нам провести возвраты от ООО «РВБ» которые были проданы через Вайлдберриз? Обычным способом (через отчет комиссионера) не получается, т.к. отчеты Вайлдберриз не подвязываются к отчету РВБ и не формируется Ксф? Через обратную продажу не можем, т.к. нет для этого документа-основания от РВБ.
Здравствуйте!
Пока из идей так.
Возврат сделать от ВБ т.е на основании исходника отгрузки.
А потом перенести расчеты на РВБ через Операцию, введенную вручную или Корректировку долга. Какой документ больше нравится.
Выглядит на текущий момент наименее замороченным 🙂
А если в одном отчете РВБ и текучка и возврат прошлого периода от ВБ. Может так.
Если отдельный отчет сделать на ВБ и только возврат.
И опять расчеты закрыть на РВБ через Операцию, введенную вручную или Корректировку долга.
Что думаете на счет такого варианта?
Пригодится
Как перенести остатки по расчетам и товарам с ООО «Вайлдберриз» на ООО «РВБ» в 1С?
Если что-то смущает в таком подходе. То опишите подробно для лучшего понимания ситуации.
И в общем опишите ваш случай.
ОСНО
УСН доходы, УСН доходы-расходы.
Реализация физ.лицам или юр. лицам.
Какие документы получаете на возврат от РВБ — приложите скрины, пожалуйста.
Давайте по одному возврату полный пакет, чтобы ничего не упустить и уже разобраться досконально.
И здесь дополнительно уточнить, возврат относится к какому периоду. Т.е. был уже отчет за … месяц. Там показали реализацию. Сейчас возврат проходит в … месяце за … месяц. Или как-то иначе.
Отлично, спасибо! Мне понравился второй вариант, буду пробовать.
Договорились!
Если УСН вопросов нет. Там с НДС пока не акутально. И надеюсь закроем все хвосты с возвратами ВБ-РВБ до конца 2024.
Если ОСНО, там уже вопрос может быть с НДС. Нужно понимать, какие дают документы, к каким периодам относится и т.д.
Чтобы проверить, что в декларацию по НДС по аналитике контрагентов попадает (ВБ-РВБ) и уже тогда с учетом ситуации будем дальше думать 🙂