Добрый день! Договор лизинга у нас был с 2021 года. Оплатили последний платеж и выкупную стоимость (1000 руб) делаю выкуп ОС и у меня почему то не закрылся 60 счет (сальдо Д-т 5947,92) и 76.07 счет (сальдо Кр-т 5947,92) ни как не могу понять где я ошиблась. Помогите пожалуйста?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » После Выкупа лизинга сальдо по счету 62.02 и 76.02 в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, остатки по универсальному отчёту регистра прочие расчеты и расходы при УСН в 1С Здравствуйте! У меня уже был вопрос про остатки по регистрам и что с этим делать. По дивидендам всё ушло. Еще…
- Зачет резерва по прибыли на ЕНС в 1С Доброе утро! Хотели бы авансы по прибыли зачесть в счет НДС или перенести какую-то сумму на сальдо ЕНС. Можно ли…
- Правило переноса сальдо по НДФЛ на счет ЕНС в 1С Здравствуйте. На конец года сальдо с 68.01 перенесли на счет 68.90. Получается если в этом году сверять 68.01, то расхождение…
- Перенос переплаты по НДС на ЕНС в декабре 2023г. в 1С 1с Бухгалтерия ПРОФ Здравствуйте! Очень прошу помочь разрешить ситуацию максимально точно. Напишу подробно: В 2021 году по НДС была переплата.…
Статьи по этой теме
- Как перенести остаток со счета 97.21 на счет 76.18, и стоит ли это делать в 1С? Что делать в 1С со «старыми правами», которые учитываются на счете 97.21? Нужно ли переносить данные со счета 97.21 на…
- Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…
- Как отразить на ЕНС налог на прибыль к уменьшению в 1С? Декларация по прибыли сдается ежемесячно - по фактической прибыли. По итогу январь-май аванс по налогу на прибыль получился к уменьшению.…
- Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
Добрый день!
Полагаю, что в каком-то документе Списание с расчетного счета был неверно указан Счет расчетов/Счет авансов.
Сейчас предлагаю, чтобы не править старый период и не тратить время на поиск ошибки,
оформите документ Операции, введенные вручную:
— Д 76.02 К 60.02- сумма, заполните всю аналитику по счетам.
Закройте период, проверите сальдо в ОСВ по счетам 60.02 и 76.02.
Сальдо быть не должно.
Спасибо за помощь.