Добрый день, как организовать учет в БП 3,0 на забалансовом счете ТМЦ. Например купили 5 столов одинаковых.Я их приходую на сч. 10,09 , затем передаю в эксплуатацию на сч.МЦ.04. Мне нужно чтобы у каждого стола был инвентарный номер. Я создаю в номенклатуре 5 позиций наименований стол и в каждой прописываю свой инвентарный номер. Но если так создавать, то номенклатура будет огромной можно ли что — то придумать?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Надежда.
Без доработки программы вести учет по инвентарным номерам на счете МЦ.04 не получится.
Можно учесть столы в составе ОС, так как срок полезного использования больше 12 месяцев.
При принятии к учету поставить срок полезного использования 1 месяц. Только надо помнить, что при проведении документа Передача материалов в эксплуатацию списание на расходы будет в месяц оформления документа, а при проведении документа Принятие к учету ОС амортизация будет начисляться с месяца следующего за принятием к учету ОС. Т. е. принимать к учету надо на месяц раньше, чем вы хотите списать расходы на столы.
Еще вариант заказать обработку программистам или поискать уже написанную.