Добрый день! Предприятие оказывает услуги по поверке средств измерений. В феврале 2024 г. оформлены корректировочные документы (УКД) по нескольким УПД (с марта 2023 г. по декабрь 2023 г., по УПД в каждом месяце). Корректировочные документы есть и на уменьшение, и на увеличение сумм. В общей сложности реализация по одним позициям увеличилась на 3401603 рубля, в том числе НДС — 566 933,83 руб., по другим позициям уменьшилась на сумму 3 424 287,65 руб., в том числе НДС — 570 714,61 руб. По итогу года получилось, что реализация уменьшена всего на 3424287,65-3401603 = 22 684,65 рублей, в т. ч. НДС (570714,61-566 933,83) = 3 780,78 руб. По программе получается, что НДС по увеличенным позициям в сумме 566 933,83 руб. по сформировавшимся проводкам от 31.12.2023 попадает в КТ 68.02, но не попадает в книгу продаж за 4 кв. 2023 г. В книгу продаж эта сумма НДС в размере 566 933,83 руб. попадает в периоде оформления корректировки, т. е. в 1 кв. 2024 г. Смущает, что по бухгалтерскому учету на конец года сальдо по счету 68.02 к уплате больше, чем по налоговой декларации за 4 кв. 2023 г. Так и должно быть, или мы что-то не доделали?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации услуг прошлого периода в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненная декларация по НДС при ошибке в сумме реализации без Приложения 1 к Разделу 9 в 1С Здравствуйте! Мы работаем в 1С 8.3 корп. В первом квартале 2023 года ошибочно проведена реализация на сумму 2 000 000…
- Корректировку поступления в сторону уменьшения при раздельном учете НДС в 1С Добрый вечер! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.150.29) Как правильно исправить ошибку именно технически, в программе 1С. В 4 кв…
- Уточненка по НДС у организации на УСН Добрый день! Столкнулась со следующей проблемой: необходимо сформировать декларацию за 3 квартал для организации на УСН в связи с ошибочной…
- Восстановление НДС при проведении корректировки поступления в сторону уменьшения при раздельном учете НДС в 1С Добрый день! Программа Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.151.27) Система налогообложения: ОСН Мы в программе ведем раздельный учет НДС (имеются…
Статьи по этой теме
- Как вести книгу продаж на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС вести книгу продаж? Что такое книга продаж и зачем…
- Как вести книгу покупок на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС, вести книгу покупок? Что такое книга покупок и зачем…
- Как вести учет на УСН при освобождении от НДС, если есть экспорт товаров? Организация на УСН «доходы», доход в 2025 году до 20 млн руб. Есть реализация товаров на экспорт, по которой применяется…
- Реализация на экспорт не попадает в декларацию Во 2 кв отгрузили товары на экспорт, а реализация не попадает в декларацию по НДС. Почему? Подтверждать 0% будем в…
Здравствуйте, Алла!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом в материале, на предмет расхождений:
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Если выявили расхождение, исправьте, проверьте результат.
Если расхождений нет, присылайте скрины операций, которые делали, будем рассматривать предметно.
По описанию, без скринов сложно понять, как проводили корректировку и почему такой результат.
Благодарю за понимание.