Добрый день! Оформили документ Поступление(акты, накладные ,УПД)+ поступление доп.расходов к нему.
Далее Корректировка Поступление(акты, накладные, УПД).
После списания материалов, по доп.расходав зависает сальдо. Каким образом корректировать поступление доп.расходов ?
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно понимаю, что оформили документ Корректировка поступления.
Теперь самостоятельно хотите уменьшить доп.расходы, т. е. документа на корректировку доп.расходов нет?
Изначально документ Поступления на сам товар/материал+ доп.расходы была общая счет-фактура?
общая УПД на поставку материала и на отгрузку.
При частичном возврате материалов через документ «корректировка поступления» остаются не списанными расходы по доставке. Если карточку счета прилагаю
Спасибо за скрин.
Ситуация повторилась в моей базе.
Предлаю списать сумму 0,19 на расходы не принимаемые в НУ, сумма не значительная. Это будет проще всего, чем сейчас выдумывать маневр.
Оформляете документ Операции, введенные вручную:
-Д 91.02 Статья НЕ принимаемые в НУ К 10.08 — 0,19.
Закрываете период, поверяете сальдо по счету.
Спасибо огромное!