Добрый день!
Купили автомобиль б/у (был трейд-ин), сделали доплату. Вчера получила вот такой документ, подумала, что это авансовый счёт-фактура, но нет, это специфика данной сферы деятельности.
Теперь не пойму какую стоимость ставить при принятии к БУ и НУ? 3482500 руб? Или что-то не понимаю?
Добрый день!
Похоже на ошибку в графе 5 в заполнение документа. Или продавец так показывает сумму доплаты?
Отражение покупки автомобиля по трейд-ин обсудили здесь:
Трейд-ин авто в 1С
Дополнительно:
НДС к вычету с межцеховой разницы
Как отразить НДС с межценовой разницы при приобретении а/м у салона в 1С
Я если честно, не понимаю сама) Я не понимаю, что эта за сумма в графе 5. Сумма продажи автомобиля (который мы продали через трейд-ин)- 1485000 руб. Они нам продают за 3545 000 руб. Мы доплачиваем разницу в 2 080 000,00 руб. Откуда 375000 руб?
Дополнительно уточнила по законодательству, это особенности заполнения СФ у продавца при реализации автомобиля, приобретенного у физлица для перепродажи. В этом случае НДС начисляется с межценовой разницы.
И в счет-фактуре при продаже в графе 5 в этом случае показывается не вся стоимость ОС без налога, а межценовая разница, в графе 8 — сумма НДС, рассчитанная с межценовой разницы по ставке 20/120 или 10/110.
Вы у себя покупку отражаете по стоимости продажи по договору (3 545 тыс. руб.), не по межценовой разнице.
Да, именно так. Пока писала вам ответ, вы разобрались сами 🙂
Не смотря на то, что купили они автомобиль как у физ. лица, машина находилась на балансе ИП (на ОСНО). Соответственно, НДС с продажи своего автомобиля он всё равно должен заплатить, верно?
Дополнительно проработала по нормативной базе.
При продаже авто налоговая база по НДС определяется с межценовой разницы только при покупке у физлица. При реализации авто, приобретенного у ИП, налоговая база по НДС определяется в общем порядке (Письмо Минфина России от 22.11.2019 N 03-07-11/90375).
Т.е. есть сомнения, что ваш продавец правильно начислил НДС.
И ещё вопрос: в списании с р/с когда мы оплачиваем разницу продавцу в 2080000 руб НДС указывается 20/120 и 62500 руб? (во вложении)
Да, так — указываете в соответствии с документами.