Добрый день! Подскажите, пожалуйста, наш покупатель, крупный заказчик по ГОЗ, попросил переделать дату реализации с 25.07 на 29.05, т.к. свои отгрузочные документы, своему покупателю сделал 30.05. Мы переделали. В какие сроки мы должны подать корректировку в ФНС и доплатить налог?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сроки подачи уточненной декларации по НДС при добавлении реализации в закрытый период в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Полное наименование ИП в документах в 1С Добрый день, покупатели просят переделать документы, что бы в счете, накладной, было полное наименование ИП, сейчас печатается сокращенное наименование, подскажите…
- УСН, возврат товара продавцу на ОСНО в 1С Добрый день. Нужно ли выделять НДС в ТОРГ-12 при возврате покупателем на УСН товара продавцу на ОСНО? Продавцу передали накладную…
- Какой документ в 1С УПД или акт ОС-1 выбрать для реализации ОС При реализации автомобиля оформили акт ОС-1, но по просьбе покупателя переделали на УПД. Сейчас покупатель не принимает УПД, т.к. не…
- В оплате и поступлении услуг от поставщика разъехалась аналитика договор, как исправить ошибку если период закрыт в 1С Оплата поставщику и поступление услуги "разъехалось" по договорам . Хотелось бы исправить ситуацию Корректировкой долга. Но договоры занесены в программу…
Статьи по этой теме
- Можно ли выписать корректировочные документы на два дня позднее возврата товаров? Если возврат товаров 07.02.2019, а УКД сделали 09.02.2019 это наказуемо или переделать корректировку? Корректировочный счет-фактура (универсальный корректировочный документ) выставляется покупателю…
- Настройка сроков оплаты для поставщиков и покупателей в 1С В повседневной деятельности организации очень важно не пропустить сроки оплаты поставок своим поставщикам и проконтролировать своевременность поступления оплаты от покупателей…
- Документ Возврат товаров от покупателя при УСН Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Документ Возврат товаров…
- Поступление оплаты от покупателя: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С поступления аванса от покупателя. Вы узнаете: как оформляется счет на оплату для покупателя; как отражается…
Здравствуйте, Ирина!
Уточненная декларация обязательно подается при обнаружении (п. 1 ст. 81 НК РФ):
— факта неотражения или неполноты отражения сведений;
— ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате.
Ошибки в учете могут возникнуть в любом периоде, поэтому конкретных сроков подачи уточненной декларации нет.
Единственное, чтобы избежать штрафа, подать ее рекомендуется в периоде обнаружения ошибки, до того, как ее обнаружит налоговая.
Последовательность будет такая: вначале доплачиваем налог и пени, потом подаем уточненку, это означает, что ошибку вы обнаружили самостоятельно, и поможет избежать штрафа.
Материал по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С .
Спасибо!