Сроки подачи уточненной декларации по НДС при добавлении реализации в закрытый период в 1С

Вопрос задал Ирина Ц. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, наш покупатель, крупный заказчик по ГОЗ, попросил переделать дату реализации с 25.07 на 29.05, т.к. свои отгрузочные документы, своему покупателю сделал 30.05. Мы переделали. В какие сроки мы должны подать корректировку в ФНС и доплатить налог?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Ирина!

    Уточненная декларация обязательно подается при обнаружении (п. 1 ст. 81 НК РФ):
    — факта неотражения или неполноты отражения сведений;
    — ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате.
    Ошибки в учете могут возникнуть в любом периоде, поэтому конкретных сроков подачи уточненной декларации нет.
    Единственное, чтобы избежать штрафа, подать ее рекомендуется в периоде обнаружения ошибки, до того, как ее обнаружит налоговая.
    Последовательность будет такая: вначале доплачиваем налог и пени, потом подаем уточненку, это означает, что ошибку вы обнаружили самостоятельно, и поможет избежать штрафа.
    Материал по теме:

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С .

  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.