Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Мы ведем заработную плату в ЗУП. В конце месяца перегружаем данные в бухгалтерию. 16 июня вводим в эксплуатацию оборудование, которое собирали силами своих сотрудников. Как начислить в программе заработную плату таких сотрудников с 01.06.2023 по 15.06.2023.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день. Для начала для таких сотрудников нужно создать новый способ отражения зарплаты в бухучете (Настройка — Способы отражения зарплаты в бухучете).
Далее нужно закрепить способ за сотрудниками на период с 1 по 15 июня. Порядок действий зависит от Вашего релиза ЗУП.
Если используется релиз 3.1.23 — способ можно указать в карточке сотрудника. Смотрите статью Можно ли в ЗУП 3 вести учет по объектам? На мой взгляд лучше всего подойдет вариант 3 в конце статьи.
Если вы уже перешли на релиз 3.1.25 и выше — можно использовать документ Кадровый перевод, перевести сотрудника временно (см скриншот).
Спасибо. При перегрузке в бухгалтерию эти начисления отразятся 30 июня? А все затраты необходимо включить в стоимость оборудования 16 июня. Как быть?
Здравствуйте. При синхронизации начисления приедут двумя строчками по каждому из таких сотрудников — отдельная сумма с 1 по 15 и отдельная сумма с 16 по 30. число. В 1С:Бухгалтерии обе суммы отразятся концом месяца на разных счетах учета, что позволит учесть затраты на объект обособленно. Число по общему правилу в 1С:Бухгалтерии значения не имеет, т.к. учетный период в бухучете — месяц.
Уточните пожалуйста, для чего нужно отразить затраты на объект в 1С:Бухгалетрии именно 16 числом?
При вводе в эксплуатацию 16 июня суммы заработной платы не включатся в стоимость оборудования. На 08 счете останется сумма на конец июня.
Приложение
Добрый день. Технически программа позволяет создать в ЗУП 3.1 два документа Отражение зарплаты в бухучете за один месяц с одними и теми же сотрудниками разными датами. При автоматическом заполнении «Отражения зарплаты» все сотрудники будут включены в один документ. Разбить сотрудников на два документа придется вручную.
Но даже если передать такие документы отражения в Бухгалтерию — при проведении документа затраты на зарплату будут учтены концом того месяца, который указан в шапке документа. Методология учета в 1С:Бухгалтерии предполагает, что окончательная сумма затрат, относимых на тот или иной объект, может быть окончательно рассчитана только в конце месяца специальной регламентной операцией Закрытие месяца. Ведь кроме прямых затрта в виде зарплаты есть еще и косвенные затраты, которые станут известны лишь по итогам месяца.
Можно попробовать сделать перенос сумм с 30 числа на 15 ручной операцией в 1С:Бухгалтерии (Операции — Операции введенные вручную): повторить все записи по счетам и регистрам из «неправильного отражения» на 30 число с минусом и продублировать их же на 15 число с плюсом. Но у меня нет уверенности, что это даст нужный результат, т.е. что зарплата по состоянию на 16 июня будет преренесена с 08 на 01 счет в требуемой сумме и первоначальная стоимость оборудования будет определена в полном объеме.
По вопросу формирования первоначальной стоимости объекта к 16 числу лучше обратиться к специалистам по 1C:Бухгалтерии. Для этого нужно задать вопрос в соответствующем разделе на нашем сайте.
Спасибо.