Добрый день.
Получили частично возмещенный НДС 2022 года, ту часть которую не получили, оставили специально на погашение будущих взносов и НДФЛ. Каким документом и как грамотно остаток с 68,02 перенести на 68,90.?




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Здравствуйте, Марина!
Возмещённый НДС, поступление на р/счёт, проводка: Дт 51 — Кт 68.90
Вид операции: Возврат налога
Налог: Единый налоговый платёж
Далее, через Операция по единому налоговому счету с видом Корректировка счета, Пополнение переносим разницу, которая сформировала положительное сальдо ЕНС.
Подробнее:
Операции по ЕНС в 1С
пункт Корректировка счета