Уведомления и Заявление об уплате и зачете взносов ИП за 2022 в 1С

Вопрос задал Олеся Ш.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день. У нас ИП на УСН доходы. Наемных работников нет. За 2022 год были оплачены только личные взносы ИП. Подскажите надо ли за 2022 год подавать уведомление, или т.к. будет декларация то оно не нужно? И еще вопрос, нужно ли подавать Заявление о зачете налога на сумму уплаченных взносов за 2022 год, или они автоматически зачтутся? И кому и с каких случаях вообще нужно подавать это уведомление. И если его надо подавать, то его подают на всю сумму взносов за год, или только за последний квартал?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    ИП не сдает Уведомление по ЕНС по страховым взносам за себя. Эти суммы и сроки их уплаты известны налоговой инспекции.

    По уведомлениям посмотрите, пожалуйста

    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
    .

  2. Наверное не так поняли меня, я спрашиваю про уведомление на налог на доходы за 2022 год, и нужно ли подавать «Заявление о зачете налога» на сумму уплаченных взносов за 2022 год, или они автоматически зачтутся? И кому и с каких случаях вообще нужно подавать это «Заявление». И если его надо подавать, то его подают на всю сумму взносов за год, или только за последний квартал?

  3. Приложение № 1

    Если вы про УСН, то за 4 квартал Уведомления по ЕНС — сдавать не надо т.к. за год до 25 числа уже будет сдана декларация по УСН, а уплата финального платежа по УСН будет позднее — до 28 т.е. налоговики будут уже знать сумму на момент получения платежа из отчетности.

    Заявление о зачете подавать не надо.
    Оно подаётся в случаях ниже

    Как сформировать заявление о зачете переплаты на ЕНС в 1С
    .

  4. А о чем тогда вот в этом предупреждении 1С идет речь подскажите, разве не о том чтоб отправить это заявление о зачете на сумму уплаченных взносов на себя в 2022 году, и сумму уплаченную с превышения дохода в 300 тыс?

    1. Это информация для тех, кто оплатил СВ за 2022 в 2023.
      Срок по СВ за 2022 — 09.01.23 и 03.07.23.
      Если мы платим в 2023 СВ 1% досрочно. Например, в 1 кв 23 и хотим УСН за 1 кв 23 уменьшить на эти СВ, то должны подать такое Заявление и сказать налоговой, что наша сумма раньше срока уплаченная — это именно СВ и считайте их СВ.

      Если как в этом примере СВ досрочно платите, то сдаете такое Заявление.
      Например, СВ за 2023 сроки — 09.01.24 и 01.07.24. Если будете их платить в 23 досрочно и хотите уже 23 уменьшать на эти СВ, то будете подавать такое же Заявление о распоряжении суммой такой переплаты, на что ее направить.

      Если вы платили все СВ за 2022 досрочно в 2022. Обычными ПП. То вы уже все расшифровали. Это исключение и переходный период — поэтому по платежам в 2022 так.
      Эти данные должны быть зарезервированы в налоговой за СВ.
      Если не будет отрицательного сальдо на ЕНС, то они так за ними и останутся.
      И зачтутся по сроку 09.01.23 и 03.07.23 автоматически.
      По крайней мере так обещают.
      Подробности и так ли это надо узнать в своей налоговой по телефону горячей линии ФНС — 8 800 222-22-22.
      Или как закончат перенос данных на ЕНС уже в ЛК ФЛ смотреть по такому принципу
      Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года
      Ожидаем, что в апреле 23 будет доступно.

  5. Спасибо большое за ответ. Еще раз хотела уточнить, то есть, если мы за 2022 год взносы уплатили в декабре 2022 года, и пока еще не платили ничего, нам это Заявление не нужно подавать за 2022 год. И если мы платим сейчас авансовый платеж по взносам за первый квартал 2023 года, к примеру сегодня 29.03.2023 в размере 11460,50 то нам надо подать Заявление, верно? А если мы платим 1% с доходов в 300 тыс к примеру 30.06.2023 то нам заявление не надо уже подавать, или все же надо все ровно?

  6. если мы за 2022 год взносы уплатили в декабре 2022 года, и пока еще не платили ничего, нам это Заявление не нужно подавать за 2022 год. — Заявление подавать не надо.

    если мы платим сейчас авансовый платеж по взносам за первый квартал 2023 года, к примеру сегодня 29.03.2023 в размере 11460,50 то нам надо подать Заявление, верно?—Заявление надо подать.

    если мы платим 1% с доходов в 300 тыс к примеру 30.06.2023 то нам заявление не надо уже подавать, или все же надо все ровно?—если хотите зачесть, то надо подать Заявление.

    1

Комментарии закрыты.