Добрый день! Формируем отчет за февраль. Видем разницу между сводом. Находим в экселе разницу (больше 2 тысяч сотрудников). Систематезируем расхождения и видим следующие ситуации: 1) В феврале расчитан отпуск, который в марте пересчитан в меньшую сторону. В отчет попадает сумма меньше чем начислена в феврале с учетом уже мартовского перерасчета. 2) В феврале есть сотрудники, у которых происходит снятие или (доначисление) сумм за январь или даже декабрь. По этим сотрудникам в отчет попадают суммы без учета снимаемых (доначисляемых) за предыдущие месяца суммы. Вопросы: 1) Нужно ли при формирование отчета учитывать пересчеты отпуска, которые производятся в марте или надо поставить другую дату формирования данного отчета, например 28.02.2023? 2) Нужно ли при наличии в отчетном месяце пересчетов предыдущих месяцев подавать корректировки по таким сотрудникам за эти месяца?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю сформировать отчет РСВ за 1 квартал. Если у Вас релизе 3.1.24.408 или 3.1.23.558, то там уже есть реализация данного отчета. Суть проверки отчета Персонифицированные сведения — он должен совпадать с отчетом РСВ.
Предлагаю проверить, как будет в отчете РСВ отражаться доход сотрудника. При формировании — на титульном листе поставьте пожалуйста, 31.03.2023. Далее можно сделать вывод, какую дату поставить в отчет Персонифицированные сведния.
Приложите пожалуйста скриншоты, если нужно, чтобы вместе проверили учет:)
Добрый день! Сформировала РСВ. И получается следующее:
1) Сотрудник, у которого был пересчет января в феврале сумма показывается без учета этого пересчета, зато январь показывается с учетом этого пересчета. 2) Сотрудники, у которых в марте есть пересчет отпуска расчитанного в феврале, показываются в феврале с учетом этого пересчета. Но тут вопрос в том как будет формироваться отчет когда будет произведено начисление зарплаты за март и не будет минуса по отпуску в марте за февраль. Получается прежде чем сдавать «Персонифицированные сведения» за текущий месяц, а в квартале «РСВ» необходимо сформировать корректировки за предыдущие месяцы и сдать сначала их?
Предположительно да, придется сдавать корректировки . Нет еще точных разъяснений по контрольным соотношениям.
Хотела бы обратить внимание, что мы не аудиторы. Наша задача показать типовые возможности работы в 1С ЗУП.
У разработчиков ответ на этот вопрос следующий: Если в дальнейшем по этой форме будут другие разъяснения, они будут учтены.
Спасибо! Да понимаю что вы не аудиторы, но вы наши спасители!
Спасибо за теплые слова и доверие! Рада была Вам помочь:)