Добрый день. Организация на Новый год решила сама произвести нарды (есть станки по дереву) и подарить потенциальным контрагентам. Для исчисления НДС с безвозмездной передачи я начисляю с калькуляционной стоимости единицы подарка. А надо как,с фактически получившейся? Дело в том, что 25 сч. он распределяется ежемесячно от базы зарплаты. Соответственно, эти расходы могут быть самыми разными. А калькуляция строится по определенным правилам. Можете что-ли сказать по этому поводу?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Безвозмездная передача своей продукции, начисление НДС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Относится ли система кондиционирования к отделимому улучшению здания Добрый день. Мы устанавливаем в арендованном здании систему кондиционирования (сплит-системы). В договоре не прописано, что считать неотделимым, а что считать…
- Нужно ли отправлять в ФНС квитанции о получении входящих требований в 1С Добрый день! Что за право выбора по подтверждению приема требований? Поставила галочку, что не обязательно подтверждать. Сегодня изменила, что надо.…
- Не формируется декларация по УСН, если регистрация ИП в конце декабря в 1С Добрый день! Получил решение о приостановке операций по расчётному счёту, в решении указано, что не была предоставлена декларация по УСН,…
- УСН доходы-расходы, надо ли указывать в Уведомление по ЕНС минимальный налог, если за полугодие аванс по УСН с минусом в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить ситуацию. за 1й квартал оплатили налог УСН 11 тысяч, хотя по факту налог был 5…
Статьи по этой теме
- Ответы на самые горячие вопросы по АУСН в 1С:Бухгалтерия, часть 2 Полная запись Разбивка записи по темам НДФЛ и зарплата на АУСН через банк Банки и личный кабинет АУСН — сбои,…
- ВЭД: изменения в законодательстве с 1 октября 2023 года. Законодательство Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Налоговики уточнили, как применять КС по бухотчетности ФНС выпустила Письмо от 10.03.2020 N ВД-4-1/4134@, уточняющее применение контрольных соотношений (КС), которые приведены в более раннем Письме от 30.07.2019…
- Почему во второй «проверочный» документ «Отражения зарплаты в бухучете» могут попадать сотрудники с одинаковыми суммами с плюсом и минусом? Создаем документ Отражение зарплаты в бухучете (Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете). Затем создаем еще одно Отражение… для перепроверки все…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, нарды являются рекламной продукцией или нет?
Ну вот как сказать — это специально делали для подарком, мы это не производим, просто, чтобы было приятно заказчикам. Но логотип на сумки поставили, чтобы различали, от кого.
При безвозмездной передачи собственной продукции, НДС нужно начислить на ее себестоимость.
Сумма НДС относится к прочим расходом, признается на дату начисления НДС (п. 11, 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина от 06.05.1999 N 33н).
Себестоимость продукции вы можете увидеть в Справке-расчете Себестоимость выпущенной продукции в Закрытия месяца.
Документ Безвозмездная передача
.