Исправление собственной ошибки если Поставщик просто заменил документ в 1С

Вопрос задал Альбина Ш.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Здравствуйте. Поставщик исправил сч/ф от 28.12.22г. (увеличил кол-во товара, соответственно увеличилась сумма). До бухгалтерии документ «дошел» после сдачи декларации по НДС за 4кв.2022г. Бух.отчетность и декларация по налогу на прибыль еще не сданы. Как исправить входящий сч/ф в программе 1С? В сч/ф от поставщика номер и дата не изменены, только кол-во и сумма.

Поставщик просто исправил первоначальный документ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Если происходит замена документа, то воспользуйтесь документом Корректировка поступления, вид операции Исправление собственной ошибки.

    Корректировка поступления в 1С 8.3
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
    .

    1. Можно ли исправить это декабрем 2022г. и подать уточненку по НДС за 4 кв.2022г.?

      1. Исправляете текущим периодом, как собственную ошибку, дату в проводках исправляете на 31.12.2022, посмотрите в материале
        Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
        Раздел: Ошибки прошлых лет, выявленные до подписания отчетности.

        1. Даты изменять по всем строкам? Файлы с проводками во вложении.

  2. Спасибо, за уточнение, алгоритм действий в ответе в следующем сообщении.

  3. Меняете дату только в проводках, в регистрах не надо менять дату, на основе регистров будет сформирован доп.лист книги продаж за 4 квартал 2022г.

    1. На вкладке БУ и НУ изменяем дату только в первых трех строках (файл во вложении выше)? НДС предъявленный — дату события оставляем 01.02.23? Правильно я поняла?

  4. Почему в первых трех строках, приход на сч.10 тоже проводите 2022г., Поставщик вам не выставил корректировочный документ, он просто его заменил, и теперь это выглядит как ваша ошибка, т.е. вы неверно оприходовали материалы.
    Регистры не правим, все верно.
    Сформируйте корректировочную Декларацию по НДС за 4кв2022г.
    Ваши исправления отразятся в Разделе 8.1: сведения из доп. листов книги покупок.

    1. Спасибо. Вопрос закрыт.

      1

Комментарии закрыты.