1С:Предприятие 8.3.22.1704, БП (базовая) 3.0.129.13, ОСНО
Добрый день. НДС, восстановленный по требованию налоговой списан проводкой Д 99 К 19.03 в «Операциях вручную».
По бухучету остатка нет. А по регистрам НДС остаток есть. Как исправить? Скрины прилагаю.
ИФНС решила, что у нас нет права на эти два вычета.
Прошлый бухгалтер просто списал НДС на 99 счет и подал уточненку. Это было в 21 году.
Здравствуйте! Если остались по регистру остатки, их надо списать вручную — Приход с минусом по регистру НДС предъявленный.
Алгоритм здесь Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок .
Спасибо! Всё получилось!