Добрый день! В организации А возникла кредиторская задолженность. По заявлению организации А данную кредиторскую задолженность оплатила сторонняя организация Б. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать проводки в 1С, если кредиторская задолженность перед кредиторами закрывается, а организация А оформляет оплату сторонней организации Б как заемные средства?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оплата кредиторской задолженности другой организацией
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Могут ли организации произвести взаимозачет в разной валюте в 1С Добрый день! У организации есть дебиторская задолженность в валюте и кредиторская задолженность в рублях по заказчику с обязательствами в валюте…
- Ввод остатков при реорганизации в форме присоединения организации с убытком на УСН к организации на ОСН в 1С Здравствуйте. Вопрос по реорганизации в форме присоединения. Организация на УСН присоединяется к организации на ОСНО. Организация на УСН имеет убыток.…
- Оплата поставщику через платежного агента в разных валютах в 1С Добрый день! В нашей организации числится кредиторская задолженность перед поставщиком оборудования из Китая. Задолженность сформирована в китайских юанях. А оплата…
- АУСН доходы, передача в ИФНС информации о прочих доходах возникших в результате списания кредиторской задолженности в 1С Добрый день! Согласно правилам, организации на АУСН должны размещать сведения об иных доходах в личном кабинете налогоплательщика не позднее 5-го…
Статьи по этой теме
- Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки Иногда бывает, что контрагент или ваша организация не могут вернуть долг: например, в случае ликвидации или истек срок исковой давности.…
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
- Заполняются ли автоматически Пояснения 5 Дебиторская и кредиторская задолженность к балансу в 1С? Как автоматизировать правильное заполнение в Пояснениях к БФО таблицы по Дебиторской и кредиторской задолженности? При автоматическом заполнении она формируется с…
- Как списать кредиторскую задолженность ликвидированного поставщика при УСН в 1С? Организация на УСН доходы минус расходы. Как правильно списать кредиторскую задолженность поставщику, если он ликвидирован из ЕГРЮЛ? Как это отразится…
Добрый день, Наталья.
1. Оформляете документ Списание с расчетного счета с видом операции — Выдача займа контрагенту.
2. Оформляете документ Корректировка долга
– Вид операции – Прочие корректировки;
– Дебитор – Организация Б, которой предоставлен займ;
– Кредитор – Контрагент, которому вы должны.
Заполняете документ по кнопке Заполнить, вкладку Дебиторская задолженность заполняете вручную.
Спасибо большое!
Это вы мне написали для организации Б, а как сделать учет в организации А? Спасибо за ответ! Организация А берет займ и рассчитывается с кредиторами! Это делается ручной операцией?
Добрый день, Наталья.
Я вам написала для организации А, если я правильно понимаю, то у организации А возникла кредиторская задолженность и она выдает займ организации Б.
В организации Б необходимо заполнить следующие документы:
1. Поступление на расчетный счет Вид операции — Получение займа от контрагента
2. Списание с расчетного счета Вид операции — Оплата поставщику
3 Операция, введенная вручную.
Немного не так. Организация А имеет кредиторскую задолженность и за нее рассчитывается организация Б со своего расчетного счета. Организация Б не имеет задолженности перед организацией А. Организация А оформляет данные перечисления как заемные средства от организации Б.
Пожалуйста, подскажите, ине снова задать данный вопрос?
Добрый день, Наталья.
Уточните, пожалуйста, на каком основании организация Б оплачивает ваш долг перед контрагентом? Должно быть основание, просто так оплачивать чужие долги нельзя. Это либо должн быть взаимные требования, либо надо оформлять как благотворительность.
Если вы оформляете займ от организации Б, то в результате вы становитесь должны и организации Б и остаетесь должны контрагенту.
Если вы оформите наоборот выдачу займа организации Б, тогда можно будет делать взаимозачет документом Корректировка долга.
Спасибо большое! Все понятно!
Доброе утро.
Отлично.
Удачного дня.