Добрый день! Задолженность по НДФЛ по нашему письму ИФНС зачла переплатой по НДС. Как отразить это «перечисление» в программе?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, в ЗУП перечисление НДФЛ мы по сути видим только в Приложении 1 6-НДФЛ за год по сотрудникам. Остальные показатели разделов 1 и 2 — это про удержание НДФЛ (раздел 1 — с учётом крайнего срока перечисления). Да и в аналитическом отчёте «Регистр налогового учета по НДФЛ».
Поэтому, на мой взгляд, отразить перечисление надо в обычном режиме, указав вместо номера и даты платёжки «ПИСЬМО о зачёте от …. (дата)» в ведомости на выплату или в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет»
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.