Добрый день.
Подскажите алгоритм списания дебиторской задолженности при формировании резерва по сомнительным долгам только в БУ.
При Списании задолженности документов Корректировка долга списывается либо задолженность в БУ, либо в НУ.
ТО есть если указываю счет списания 63 — формирует отрицательное сальдо в НУ.
Если указываю счет 91.02 — 63 счет остается с остатками
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если резерв создавался только по БУ, то нужно будет откорректировать проводки или воспользоваться документом Операция введенная вручную.
Подробнее в материале:
Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
.
Оксана спасибо, нашли нужную информацию)