Доброго вечера! в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.102.11) помогите сформировать отчет, чтобы было видно сколько на реализованное изделие потрачено прямых затрат: материала, ФОТ, налогов и сборов, услуг, накладных расходов: аренды, прочий ФОТ, , амортизации,
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отчет в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как провести расчет доли между ОП и головной организацией в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, методику расчета доли ОП. Компания в 1 квартале была зарегистрирована в г. Твери. Далее 01.04 компания…
- Отражение зарплаты в налоговом учете при строительстве объектов капитальных вложений хозспособом в 1С Просим пояснить специфику формирования налоговых разниц на счете 08.03 «Строительство объектов основных средств». У нас следующая ситуация. Ежегодно к профессиональному…
- Зарплата отраженная по Д 08.11 не попадает в базу ФОТ для расчета представительских, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С Добрый день. Прошу рассказать, как определяет программа ФОТ для расчета представительских? В организации часть зарплаты идет на объект строительства, часть…
- Размер аванса от оклада, а не от ФОТ + РК в 1С Добрый день! Подскажите как сделать, чтобы аванс брался от оклада - 50%, а не от ФОТ (оклад + РК). Сейчас…
Статьи по этой теме
- ФОТ сотрудников с оплатой по ЧТС не обновляется при смене года – что делать? Сотрудникам установлена Оплата по часовому тарифу . Размер ФОТ зависит от среднемесячного числа часов по Графику работы ( Настройка –…
- Плановый ФОТ в ЗУП 3.1 Видео: Плановые начисления и плановый ФОТ работника Видео: Как рассчитывается ФОТ Видео: Как ввести ФОТ вручную Видео: Возможность отключить авторасчет…
- Как отобразить размер надбавки в справочнике «Сотрудники»? В списке справочника Сотрудники есть колонка Надбавка . В более ранних релизах эта колонка не заполнялась. После обновления на 3.1.14…
- Можно ли изменить для начисления его вклад в ФОТ? Можно ли для начисления изменить его вклад в ФОТ в документах назначения плановых начислений, например, в Приеме на работу ?…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин Главное — Учетная политика на 2021.
И ОСВ по счету 20.01 за 2021, в Показать настройки на вкладке Группировка поставьте флажки Номенклатурные группы, Продукция, Статьи затрат.
В приложении скрины Учет.политики и ОСВ по сч.20
Добрый день!
Спасибо за скрины.
Отчет, в котором вы можете увидеть потраченные затраты на изделия это Калькуляция себестоимости в закрытии месяца.
Переходите в Закрытие месяца—регламентная операция Закрытие счетов 20,23,25,26—Калькуляция себестоимости.
В отчете сформируются затраты, количество выпущенной продукции и себестоимость 1 единицы.
Если выпуск продукции у вас начался 01.01.21, а завершился 30.06.21, то отчет необходимо сформировать за весь период.
Спасибо, буду делать!
Добрый день! Сделела справку-расчет себестоимости выпущеной продукции, вижу что 3 изделия распределяются по количеству, а одно изделие распределяется по сумме прямых расходов, а где мы эту разбивку делаем? почему по разному распределяетс\?
Добрый день!
В настройках учетной политики —Косвенные затраты—Особые правила распределения , перейдите по этой ссылке, посмотрите, что там указано?
Еще посмотрите, выпуск продукции у вас на какой счет происходит ?
В настройках учетной политики —Косвенные затраты—Особые правила распределения , перешла по этой ссылке, тут две строчки:
1 — счет 25 — База распределения : Оплата труда
2 — счет 26 — База распределения : Оплата труда
Спасибо.
Если база распределения, указанная для 20 счета, не может быть применена для закрытия счета, программа автоматически подбирает возможную базу распределения. И тогда распределение будет не по сумме прямых затрат, а по количеству.
Поэтому мы рекомендуем выбирать ту базу распределения, которая есть в каждом месяце.
Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (ПРОФ)
.